Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Запуталась в картах.
На фирме был неправильный учет подарочных карт. Карты при продаже пробивались по ЭКА и все. Решила навести порядок.Теперь при продаже и при отоваривании выдаются чеки.Как теперь все это отразить в бухучете?
Пример: за август продано карт на 411 латов, отоварено на 1750 латов.
Если все учесть так,как рекомендует СГД в своем письме, то на 5210 будет дебетовое сальдо. Наверное надо как-то разделить карты? Отоваренные, которые проданы в августе и остальные. Запуталась, помогите пожалуйста.
Ответы (3)
Надо сначала рассчитать остаток неотоваренных карт на 01,08, и сформировать сальдо 5210 на эту дату,составив бух.справку
Par dāvanu kartēm saņemtā nauda no pircēja (faktiski avanss):
D261 K521 1180
D521- K5721 180
Par davanu kartēm pārdotā prece:
D 231- K 611 1000
D231- K 5721 180
Nodokļa korekcija:
D 572 K 521 180
Konta "Avansa maksajumi par davanu kartēm" slēgšana par ar kartēm iegādāto preču summu:
D 521- K 231 1180
Lenalib, cпасибо, боюсь, что это будет мифическая цифра.
Закрыть
Краткое описание нарушения