Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Ka gramatot? К списку тем
Vize 27.01.2003 10:46
7 сообщений на сайте
7 сообщений на сайте
Ответы (3)
Vai, sarakstiju ar garumzimem meginasu velreiz, tatad uznemums gramatvedibu kartoja vienkarsa ieraksta sistema (kases princips), ar jauno gadu saks kartot divkarso ierakstu. Ir debitora parads Ls 1180, kuru jaliek D 231 un K 611, bet nav kur likt PVN 180, jo pagajusa gada tas jau bija ielikts PVN deklaracija un samaksats budzeta! Kur lai to PVN liek, lai D ar K ir vienads????
Vize 27.01.2003 11:17
7 сообщений на сайте
7 сообщений на сайте
Nane, es ta saptotu, Jūs grībat iegramatot kontu 2310 saldo (atlikumu) no pagajušā gada. Tad saldo jāgramato vai tikai debetā vai tikai kreditā (atkarīgī nj tā aktīvs vai pasīvs). Un ja PVN aprēķināts un samaksāts budžetā pagājušā gadā, tad šeit nav nekāda atlikuma.
Nu tur jau ta lieta, ka nekads saldo tur nav. Jo vienkarshaja ieraksta ienemumi, kas nav sanemti - nav ienemumi. Bet tagad (divkarsaja ieraksta) jauzskaita visi debitori, t.i. D 231 Ls1180 un ienemumi (kaut vel nav sanemti) K 611 Ls1000. Bet nav K konts, kur likt PVN, jo pagajusa gada vidu ar PVN visi noreķini ar valsti ir nokartoti!!!
Vize 27.01.2003 16:23
7 сообщений на сайте
7 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть