Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Срочно-отчёт по НДС - возврат товара К списку тем
Срочно-отчёт по НДС - возврат товара
Как правильно отразить возврат товара.Нам вернул покупатель.
Проводки Д6440 К 2310
Д 5721 К 2310
Д 2310 К 7190.
А в декларации только попадает НДС в строке 67 и уменьшать ли реализацию в строке 41.?
Ответы (17)
А выписан товар был в другом периоде таксации? Если да, то реализацию в этом месяце уменьшать не надо, показываете ПВН в 67 строке.
Если возврат за предыдущий период-тогда в коррекциях (67)
Если за этот - уменьшать (41,40,52)
Д 2310 К 7190.
А это чего за проводка?
Ругелис, тогда только 67 строка. И р приложении о суммах предналога, я пишу - возврат товара, от кого, номер накладной и т.д.
Спасибочки за отзывчивость.
А это им покупатель еще больше теперь должен:)
Ne nado, t.k. v prilozenii Nr.1 k deklaracii
eta summa ukazivaetsja v stroke 4 bez PVN, a v stroke 5 sam PVN
Виталик. Это если Вы отражаете как просто закуп, а не возврат
И не в строке, а в столбце
Rugelis,а все таки, что скрывается за проводкой: Д 2310 К 7190 ?
Виталик, я тоже не поняла каким боком возврат к приложению PVN1?
У меня тоже программа при проводке К2310 Д5721 Д6.., ПВН вытягивает в приложение PVN1?
Естественно, приложение ПВН1 работает с дебета 5721, делайте другие проводки:
Д2310 К6110 -100
Д2310 К5721 -18
это в том же месяце и для коррекции (в другом месяце)отправьте ПВН на другой счёт (чтобы его указать в декларации):
Д2310 К6110 -100
Д2310 К57211 -18
Я как Makssoft делаю аналитику(вместо 1 пишу atgr )и в отчете программирую в какую графу декл. отправить, очень удобно.
но я провожу все же по дебету, очевидно каждая программа имеет свои "возможности".
Закрыть
Краткое описание нарушения