Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

SOS PVN К списку тем

SOS PVN
uznemums no 17.08.05. ir PVN MAKSATAJS ka aprikinat prieksnodokli par sanemtiem pakalpojumiem augusta men(rekins par augustu piestadits 31.08.05.)
Olgared
Olgared 15.09.2005 17:29
51 сообщение на сайте

Ответы (48)

Если 17 числа получение удостоверение PVN плательщика, то с этого числа и можете НДС в предналог. А если счет выставлен 31 числа, то получается, что можно пропорционально. Это мое мнение.
Irena22
Irena22 15.09.2005 17:33
42998 сообщений на сайте
А я бы на НДС всю сумму поставила.
Xan
Xan 15.09.2005 18:08
4878 сообщений на сайте
Ну и написала. Имелось ввиду, что всю сумму НДС в предналог бы списала.
Xan
Xan 15.09.2005 18:08
4878 сообщений на сайте
Xan! Не волнуийтесь, мысль и в первом посте была понятна!:)

Жаль мне методичку лень смотреть, а то тоже что-нибудь сказала бы. А пока с обеими согласна
Klepa
Klepa 15.09.2005 18:13
6783 сообщения на сайте
Я бы посчитала пропорционально.
Albina
Albina 15.09.2005 18:30
64790 сообщений на сайте
100% надо ставить в предналог всю сумму.
Tatjanapl
Tatjanapl 15.09.2005 18:32
26 сообщений на сайте
Татьяна, откуда такая уверенность?
Albina
Albina 15.09.2005 18:36
64790 сообщений на сайте
Albina:Мои мысли читаете.:)
Luiza
Luiza 15.09.2005 18:37
7705 сообщений на сайте
Я бы всё-таки не рисковала и боставила бы в предралог пропорционально.
Martinas
Martinas 15.09.2005 19:10
38532 сообщения на сайте
И я
Lanuska
Lanuska 15.09.2005 19:26
15767 сообщений на сайте
Не настаиваю;)
Xan
Xan 15.09.2005 19:43
4878 сообщений на сайте
Пропорциональный расчет предналога нигде не описан в нормативных документах. Есть налоговый счет и есть плательщик НДС. Прочь сомнения. Все остальное - благотворительность. Кто хочет сделать подарок бюджету - пусть делает.
S_i_
S_i_ 15.09.2005 20:31
381 сообщение на сайте
А еще есть формулировка в законе, что можно списывать только тот предналог, который пошел на обеспечение облагаемых сделок.

Все, что выставлено за услуги до регистрации НДС плательщиком, в обеспечение облагаемых сделок не идет по причине их отсутствия. Потому и не вычитается.
Maija
Maija 15.09.2005 20:43
28223 сообщения на сайте
S.i., хорошо бы еще при этом дописывать, что все вышесказанное исключительно Ваше личное мнение, а не столь категорично заявлять (в разрез с действующим законодательством), чтобы людей в заблуждение не вводить.
Irena22
Irena22 15.09.2005 21:23
42998 сообщений на сайте
А еще можно добавить, что это мнение юриста. А у них, обычно, своя точка зрения имеется, отличная от бухгалтерской
Albina
Albina 15.09.2005 21:30
64790 сообщений на сайте
Irena22! Действующее законодательство и S.I. говорят одно и тоже.
S_i_
S_i_ 16.09.2005 00:30
381 сообщение на сайте
А штрафы за то, что отсчитали предналог за услугу, которая оказывалась и до того, как фирма стала ПВН плательщиком, тоже S.i. платить будет? Тут, я считаю, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Martinas
Martinas 16.09.2005 00:35
38532 сообщения на сайте
Можно, конечно, и перебдеть, но, в таком случае и свои счета эти плательщики должны бы выставлять пропорционально облагая сделку до 17 и после, а такой вариант разве где-то предусматривается? Им ведь ПВНку платить со всей суммы нужно, если счет выставляется за август в сентябре;) Тогда почему же этим бедолагам не можно отчислить предналог согласно 10 статьи закона, если эта статья не предусматривает пропорционального деления до регистрации и после? На момент получения счета они являются плательщиками ПВН, а соответственно, и предналог предусмотрен для обеспечения налогооблагаемых сделок, или как?
Tt7
Tt7 16.09.2005 01:29
37863 сообщения на сайте
Да, но услуга-то оказывалась и в тот период, когда они не были НДС плательщиками и соответственно не оказывали налогооблагаемых сделок. Я высказала свое мнение, а каждый поступает так, как посчитает нужным.
Irena22
Irena22 16.09.2005 07:12
42998 сообщений на сайте
Налогооблагаемой сделка является независимо от регистрации НДС-плательщика. Регистрация дает право на отчисление предналога, а не на то, чтобы сделку считать налогооблагаемой. Если кто-то считает, что нужна пропорция - пусть подскажет, где описана методика ее расчета.
S_i_
S_i_ 16.09.2005 10:18
381 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.