Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Pecapmaksas mobilais К списку тем

Asasirov 02.10.2005 10:03
143 сообщения на сайте
143 сообщения на сайте
Ответы (14)
Так Вы напишите в хронологическом порядке, что-когда?

Inst 02.10.2005 10:11
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Я бы сделала:
Д1230 К5540 177,97
Д5721 К5540 32,03
Д5540 К2380 30,00
При получении очередного счета Д5540 К5310
Д1230 К5540 177,97
Д5721 К5540 32,03
Д5540 К2380 30,00
При получении очередного счета Д5540 К5310
PVN списываете целиком в предналог по получении накладной.
Проводки могут быть по накладной:
Д ОС К Кредиторы 177,97
Д PVN К Кредиторы 32,03
При первом взносе:
Д Кредиторы К Подотчет (скорее всего, если платили наличными), или банк 30,00
Проводки могут быть по накладной:
Д ОС К Кредиторы 177,97
Д PVN К Кредиторы 32,03
При первом взносе:
Д Кредиторы К Подотчет (скорее всего, если платили наличными), или банк 30,00
А у меня вначале был первый взнос(чек), а потом ППР.

Inst 02.10.2005 10:18
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Если все в одном, чего не видно из условия задачи


Inst 02.10.2005 10:34
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
у меня первый взнос и накладная одним днем, потому и не уточняла что когда.)
А в первом взносе НДС есть, его в предналог не списывать тогда? Или списать НДС из первого взноса и на эту сумму уменьшит НДС по накладной? меня вот эти два НДС мают(
А в первом взносе НДС есть, его в предналог не списывать тогда? Или списать НДС из первого взноса и на эту сумму уменьшит НДС по накладной? меня вот эти два НДС мают(

Asasirov 02.10.2005 10:39
143 сообщения на сайте
143 сообщения на сайте
Я бы сделала:
1) ППР
Д1230 К5310 177,97
Д5721 К5310 32,03
2) чек
Д5310 К2380 30,00
1) ППР
Д1230 К5310 177,97
Д5721 К5310 32,03
2) чек
Д5310 К2380 30,00

Inst 02.10.2005 10:42
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Уточню, правильно ли поняла.. Значит предналог по накладной списываю сразу, суммы накладной фигурируют в отчете НДС. Сумму первого взноса в отчет не вношу, она целиком идет в Подотчет. Так?

Asasirov 02.10.2005 10:48
143 сообщения на сайте
143 сообщения на сайте
По-видимому.

Inst 02.10.2005 10:53
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Понятненько.) Спасибо.

Asasirov 02.10.2005 10:56
143 сообщения на сайте
143 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть