Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Pecapmaksas mobilais К списку тем

Pecapmaksas mobilais
Вопрос такой.. Купили мобильный по программе ЛМТ. Общая стоимость - 210,00 Ls (177,97Ls + 32,03Ls по накладной). Первый взнос - 30,00Ls (25,42Ls + 4,58Ls наличными). Запуталась что в каких количествах вносить в отчет по PVN, что в главную книгу, что куда писать-то вообще? Накладная в наличии, т.е. PVN целиком можно сейчас списывать?
Asasirov
Asasirov 02.10.2005 10:03
143 сообщения на сайте

Ответы (14)

Так Вы напишите в хронологическом порядке, что-когда?
Inst
Inst 02.10.2005 10:11
нет сообщений на сайте
Я бы сделала:

Д1230 К5540 177,97

Д5721 К5540 32,03

Д5540 К2380 30,00

При получении очередного счета Д5540 К5310
Klen2
Klen2 02.10.2005 10:15
1257 сообщений на сайте
PVN списываете целиком в предналог по получении накладной.

Проводки могут быть по накладной:

Д ОС К Кредиторы 177,97

Д PVN К Кредиторы 32,03

При первом взносе:

Д Кредиторы К Подотчет (скорее всего, если платили наличными), или банк 30,00
Irena22
Irena22 02.10.2005 10:15
42998 сообщений на сайте
Ну вот одновременно написали проводки.
Irena22
Irena22 02.10.2005 10:15
42998 сообщений на сайте
А у меня вначале был первый взнос(чек), а потом ППР.
Inst
Inst 02.10.2005 10:18
нет сообщений на сайте
Если все в одном месяце, то ничего страшного, не правда ли?
Irena22
Irena22 02.10.2005 10:33
42998 сообщений на сайте
Если все в одном, чего не видно из условия задачи
Inst
Inst 02.10.2005 10:34
нет сообщений на сайте
у меня первый взнос и накладная одним днем, потому и не уточняла что когда.)

А в первом взносе НДС есть, его в предналог не списывать тогда? Или списать НДС из первого взноса и на эту сумму уменьшит НДС по накладной? меня вот эти два НДС мают(
Asasirov
Asasirov 02.10.2005 10:39
143 сообщения на сайте
Зачем себе дурить голову лишний раз?

Списать один раз НДС из накладной и все - это мое мнение.
Irena22
Irena22 02.10.2005 10:41
42998 сообщений на сайте
Я бы сделала:

1) ППР

Д1230 К5310 177,97

Д5721 К5310 32,03

2) чек

Д5310 К2380 30,00
Inst
Inst 02.10.2005 10:42
нет сообщений на сайте
Уточню, правильно ли поняла.. Значит предналог по накладной списываю сразу, суммы накладной фигурируют в отчете НДС. Сумму первого взноса в отчет не вношу, она целиком идет в Подотчет. Так?
Asasirov
Asasirov 02.10.2005 10:48
143 сообщения на сайте
По-видимому.
Inst
Inst 02.10.2005 10:53
нет сообщений на сайте
Понятненько.) Спасибо.
Asasirov
Asasirov 02.10.2005 10:56
143 сообщения на сайте
Именно так.
Albina
Albina 02.10.2005 12:17
64891 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.