Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ES-PVN
Zakuplen tovar v ES(jakobi dlja prodazi).V deklaracii vistavljaju nalog i prednalog(na odnu i tu ze summu).Prohodit 5 mes.,re6eno etot tovar ispolzovat' v svoej hoz.dejatelnosti(sdelki ne oblagaemie PVN)
V kakuju grafu deklaracii postavit'PVN ot ispolzuemogo tovara i kakim dokumentom eto podtverdit'?
Ответы (25)
Если Вы этот товар используете для необлагаемых ПВН сделок, то при составлении ПВН декларации у Вас и покажется оборот как необлагаемый, стоимость которого и будет состоять, в том числе, из этого товара, а потом по текущему периоду считаете пропорцию на предналог.
Если не знали для чего приобрели, то раздельный учет очевидно не налажен.
Если в месяце покупки не было необлагаемых сделок, то весь налог можно вычесть в предналог.
В том месяце, когда необлагаемые сделки появились, надо пересчитать предналог исходя из пропорции сделок в этом месяце.
И еще раз пересчитать все пропорцию сделок и предналог за весь год.
Только определитесь, у вас были необлагаемые сделки или еще что-то.
Обычно необлагаемые сделки - это результат хозяйственной деятельности и ни с того ни с сего не появлются.
Ne ponjal!
Es4o raz.
Kogda bil kuplen tovar v ES predpologalos 4to on budet ispolzovatsja v oblagaemih sdelkah,poetomu vistavljaju PVN i prednalog srazu na vsju summu ot stoimosti tovara,str.55=str.64(v konecnom itoge PVN =0).
Potom ispolzuem tovar v neoblagaemih sdelkah(oblagaemih sdelok net-prednalog =0)Ja dolzen na4islit'PVN na summu ispolzovanogo tovara iz ES(prednalog za kotorij uze spisal polnostju)
V kakuju grafi postavit' PVN ot tovara,kotorij predpologalsja ispolzovatsja v oblagaemih sdelkah(PVN i prednalog nacisleni ranee),no bil ispolzovan dlja neoblagaemih sdelkah?
Osnovnaja dejatelnost' medicina(neoblagaemie PVN).Oblagaemie sdelki bivajut o4en' redko.
Prednalog budet so znakom"-"?ili stavit' PVN skazem v str.57?
Ничего доначислять не надо.
Если товар приобретен только для облагаемых сделок, то предналог вычитается полностью.
Если товар приобретен только для необлагаемых сделок, то предналог вычитать нельзя.
Если товар приобретен как для одних, так и для других сделок, то предналог вычитается по пропорции.
Все расчеты проводятся в том месяце и на основании данных того месяца, за который сдается декларация.
Если в течение года имели место как облагаемые, так и необлагаемые сделки и не налажен раздельный учет (что случилось у вас. Иначе вы бы заранее знали, для чего будете использовать товары), то по году пропорция пересчитывается еще раз (составляется общая 13-я декларация за год)и корректируется вычитаемый предналог.
"Если в месяце покупки не было необлагаемых сделок, то весь налог можно вычесть в предналог"
V mesjac pokupki ne bilo oblagaemih sdelok,no predpologalos' 4to tovar budet ispolzovan dlja oblagaemih sdelok.poetomuves prednalog i spisal.
Ну тогда придется менять декларацию того месяца и возращать все в бюджет.
Тут уж под совместный учет и пропорцию не пройдете.
А другой порядок начисления НДС в таких случаях у нас не предусмотрен.
Poehali dal6e.
Tovar bil zakuplen v janvare(dlja oblagaemih sdelok).V janvare bili tolko neoblagaemie sdelki.
Ispolzovan v sentjabre (dlja neoblagaemih sdelok).V sentjabre bili tolko neoblagaemie sdelki.
Kak ja sostavlju proporciju?
Dohod ot neobl.sdel.v sent.=10000Ls
ot oblag.sd.=0ls
PVN=0
prednalog=0
??????????????
No esli perezdam deklaraciju to budut 6trafnie sankcii.
Gdez spravedlivost'?
по строке 57 - суммы налога, которые в предыдущие периоды таксации были вычтены как предналог и которые в соответствии с законом вносятся обратно в государственных бюджет
???????????????????
Tovar bil zakuplen v janvare(dlja oblagaemih sdelok).V janvare bili tolko neoblagaemie sdelki.
Да не путайте Вы божий дар с яичницей! Если закупили товар и отчислили предналог 100%, то у Вас уже в январе была баранка по предналогу, сделки-то все были необлагаемые, а соответственно и по пропорции 100% не отсчитываемого предналога в январе, чего сейчас-то хотите исправлять?
Tak-STOP!
po proporcii soglasen 100% ne otcisljaemogo prednaloga,no delal revers na ES.
Postupil tovar iz na 2000Ls-str.50
nacislil PVN-360ls-sr.55
nacislil prednalog-360ls -st.64
str.66=0,t.k.oblagaemih sdelok ne bilo.
vot vam i baranka.
Ja ho4u znat' kak sdelat' deklaraciju v sentjabre.
Kuda PVN?
V str.57?
А кто ж Вас от платежа в бюджет по реверсу освободил, "Пилите, Шура, пилите, она золотая!" Эка, как завернул, 66 у него 0! Ноль должен был быть в (Р), а в 66 360!
Aga s4a 66str.=360ls.
Sdelka bila na tot moment tolko oblagaemaja.
poetomu v proporciju ni kak eti 360 ne dolzni idti.
по строке 66 - не вычитаемая сумма предналога за приобретенные товары и полученные услуги, которые используются только для осуществления необлагаемых сделок, если облагаемое лицо осуществляет как облагаемые так и необлагаемые сделки
Tovar bil zakuplen v janvare(dlja oblagaemih sdelok).V janvare bili tolko neoblagaemie sdelki.
Уважаемый, а у Вас что, раздельный учет облагаемых и необлагаемых налажен? Или Вы, так, от нечего делать голову морочите?:) Если нет раздельного учета облагаемых и необлагаемых сделок, то пропорция считается по совокупности за весь отчетный период!
Po va6ej logike esli p=0,toS=360(pervij raz zaplatili PVN)
Potom esli etot tovar prodali,opjat'PVN platit'.
2raza ne zamnogo budet?
Razdelnij ucet nalazen.Jaze govorju tovar prednazna4alsja dlja prodazi(oblagaemaja sdelka).
Закрыть
Краткое описание нарушения