Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

vozvrat v ES -PVN? К списку тем

vozvrat v ES -PVN?
Podskazite,pozalujsta, kak bitj s PVN v sluchae vozvrata tovara postavschiku iz Litvi (PVN plateljschik). spasibo!
Svetik_a
Svetik_a 08.10.2005 16:08
21 сообщение на сайте

Ответы (3)

18. Если получение товаров (услуг) и получение скидок, аннулирование покупки, снижение цены на полученные товары (услуги), отправление товаров обратно, получение уплаченного аванса обратно происходят:

18.1. в одном периоде таксации, то:

18.1.1. в декларации НДС указывается скорректированный (уменьшенный) предналог;

18.1.2. в сделках по приобретению товаров на территории ЕС в соответствующих строках декларации НДС указываются также скорректированная (уменьшенная) стоимость приобретения товаров на территории ЕС и рассчитанная к уплате в бюджет сумма НДС;

18.1.3. в сделках по получению упомянутых в статье 31 и части седьмой статьи 4 закона услуг, а также в случае импортированных в соответствии с частью 2.1 статьи 12 закона основных средств в соответствующих строках декларации НДС указывается также скорректированная (уменьшенная) рассчитанная к уплате в бюджет сумма НДС;

18.2. в различные периоды таксации, тогда:

18.2.1. в сделках по приобретению товаров на территории ЕС в декларации НДС соответствующего периода таксации указываются стоимость приобретения товаров на территории ЕС с учетом ее уменьшения, рассчитанная к уплате в бюджет сумма налога и указываемый в предналоге НДС (в случае необходимости - со знаком минус);

18.2.2. в сделках по получению упомянутых в статьей 31 и части седьмой статьи 4 закона услуг в декларации НДС соответствующего периода таксации указываются сумма рассчитанного к уплате в бюджет налога и указываемый в предналоге НДС с учетом его уменьшения (в случае необходимости - со знаком минус);

18.2.3. в сделках по получению товаров (услуг) для обеспечения своей хозяйственной деятельности на внутренней территории в 57-й строке декларации НДС соответствующего периода таксации указывается уменьшение суммы ранее указанного в предналоге НДС;

18.2.4. в соответствии с частью 2.1 статьи 12 закона в случае импортированных основных средств в декларации НДС соответствующего периода таксации сумма рассчитанного к уплате в бюджет налога и указываемый в предналоге НДС н
Ksjusha
Ksjusha 08.10.2005 16:31
11012 сообщений на сайте
PVN revers v teh že grafah no so znakom minus.
Zinaidat
Zinaidat 08.10.2005 16:34
2085 сообщений на сайте
Spasibo boljshoje za otveti!
Svetik_a
Svetik_a 08.10.2005 16:38
21 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.