Par PVN uzskaiti
Labdien!Ko var darīt sekojošā situācijā?Apliek. persona sniedz neapliek. personai ar 18% likmu apliekamu darījumu Latvijā.
26.08.2005. un 02.09.2005.saskaņā ar avansa rēķiniem saņemti avansi Ls 1000,- un Ls 1000.-.
21.09.2005. vadītājs izstāda rēķinu par Ls 11800.- norādot pakalpojuma sniegšanas datumu 03.09.2005. līdz 03.11.2005.
Vēl viens avanss tiek iemaksāts 28.09.2005. -Ls 2000.-
Pēc šī sanāk, ka pakalpojums noslēdzas novembrī.
Ir viennozīmīgi, ka avansi ir uzskaitāmi saņemšanas brīdī.
Bet ko darīt tālāk? Vai uzskaitīt PVN par pilnu summu D2310-11800.- ; K6610-1000.- ;K5721-1180 un pārgrāmatot avansus D5210-847.46; D5721-152.54; K2310-1000.- (attiecīgi 2 reizes)?
Bet tad septembra realizācijā PVN tiek aprēķināts par visu šo starpības summu.
Vai arī uzskaitīt tikai septembra mēnesim atbilstošo realizācijas daļu. Bet kā to izdarīt? Vai šo proporcionālo daļu atkal uzskaitīt kā avansu?
Paldies!