Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN paardaliitajos reekinos! К списку тем

PVN paardaliitajos reekinos!
Mees (apliekamaa juridisaa persona) saimn.darbiibainomaajam telpas, dalu iznomaataas platiibas taalaak iznomaajam apaksiirniekam (apliekamai juridiskai personai).Mees sanemam elektriibas reekinu no telpu iznomaataaja par apksiirnieka pateereeto elektroenergiju un apaksiirnirkam izrakstam par to pasu summu reekinu. Kaa pareizi iegraamatot sanemto un paardaliito reekinu, ja PVN atstaaj aarpus deklaraacijas.Liidzsim mees reekinus laidaam cau PVN deklaraaciju.
Mdaina
Mdaina 18.10.2005 15:25
250 сообщений на сайте

Ответы (27)

Ko nozīmē " ja PVN atstaaj aarpus deklaraacijas"? Ja Jūsu izrakstītais rēķins ir ar PVN un Jūsu iznomātāja izrakstītais rēķins ir ar PVN, tad PVN jābūt abās deklaracijas pusēs.
Martinas
Martinas 19.10.2005 00:04
38532 сообщения на сайте
Если Ваш поднаниматель официально арендует помещение(и это разрешено в Вашем договоре найма помещения) - то Вы полностью приходуете счет на расходы и выставляете свой счет поднанимателю с ПВН. В этом случае будет предоплата ПВН и начисленный ПВН, но это будет корректно, а делить Вам выставленный счет самовольно на две фирмы....;)
Aleksja
Aleksja 19.10.2005 00:15
10004 сообщения на сайте
Es pati atbalstu viedokli par PVN gan priekšnodoklī, gan aprēķināto,bet PVN likumā ir 2.pants21.punkts "...citām personā.." un pēdējā Bilancē pie jautājumiem un atbildēm (Nr.20(128) 37.lpp.) skaidrojums sai tēmai, kas liek pārdomāt šo jautājumu no citas puses. Bet izlasot, nav īsti skaidrs kā praktiski rīkoties. Ceru sagaidīt kādu atbildi.
Mdaina
Mdaina 19.10.2005 10:44
250 сообщений на сайте
Mūsu uzņēmums par dažādiem pakalpojumiem, raksta rēķinus klientiem (elektrība, p/p remonti, reģistrācijas izdevumi. PVN laižu deklarācijā pa abām pusēm, bet ieņēmumus un izdevumus nelaižu caur ieņ/izdev kontiem, bet caur bilances kontu. Māklslīgi nepalielinu apgrozījumu, jo tas nenes nekādu peļņu.
Evuciss
Evuciss 19.10.2005 11:01
23 сообщения на сайте
Cik zinu, auditi pie pārbaudes salīdzina ienākumus peļņas un zaudējumu aprēķinā un ienākumus PVN deklarācijā. Es tomēr grāmatotu caur ieņēmumiem/izdevumiem, jo beigu beigās nekas apliekams jau neveidojas, tikai cipari sakrīt.
Bima
Bima 19.10.2005 11:32
722 сообщения на сайте
Gan VID-ā, gan semināros par PVN skaidro, ka jābūt ārpus deklarācijas (tas esot izņēmums), tātad varētu arī neiet cau P/Z aprēķinu, jo piekrītu viedoklim - nav ne izdevumu, ne peļņas, tikai kā praktisi sagrāmatot rēķinus?
Mdaina
Mdaina 19.10.2005 12:16
250 сообщений на сайте
Мне кажется на входящие счета можно сделать проводку сразу Д23 К53, тогда пройдет мимо декларации. Но свои счета выставляемые поднанимателю нужно правильно оформлять и под строкой например "электричество" писать исходного поставщика и т.д.

Выскажу не только свое мнение, что подобным образом вести учет желательно, но не обязательно. Ведь пропуская все через декларацию в налогах ничего не меняется, а учет на мой взгляд упрощается.
Xan
Xan 19.10.2005 12:45
4878 сообщений на сайте
Ja ienākošo rēķinu grāmato D.23 -K.53, tad kā grāmatot mūsu izrakstīto apakšnomniekam? Piekrītu Jūsu viedoklim, ka laižot caur deklarāciju PVN rezultātā ir "o", bet vēlreiz saku, ka VID-ā pastāv viedoklis, ka jāapiet deklarācija, kas ir arī iekļauts PVN likumā. Piemēram, ja VID-s pārbauda deklarācijas vienu pusi-priekšnodokli, var uzskatīt kā nepamatotu priešnodokļa palielinājumu.
Mdaina
Mdaina 19.10.2005 12:54
250 сообщений на сайте
Это почему же необоснованное увеличение предналога, входящий счет с Латвэнерго на вас выставлен, вот если бы вы поднанимателю не перевыставили, тогда да, а так никаких проблем.
Xan
Xan 19.10.2005 13:00
4878 сообщений на сайте
Ja ir tāda iespēja, vai kāds varētu komentēt pēdējās "Bilances" Nr.20(128)37.lpp. pie jautājumiem un atbildēm par šo tēmu aprakstīto skaidrojumu? Tad varētu vairāk izprast manu jautajumu.
Mdaina
Mdaina 19.10.2005 13:09
250 сообщений на сайте
PVN nodokļu rēķins tiek piestādīts pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu. Šai gadījumā telpu iznomātājs saņem elektrību un piestāda rēķinu apakšīrniekam par izmaksu kompensāciju, pats viņš nevar piestādīt rēķinu par elektrības piegādi, jo tādu pakalpojumu nesniedz. Ir divi pretēji viedokļi:

vieni uzskata, ka rēķins par izmaksu kompensāciju ir jāapliek ar PVN, otri ka nav.

Pirmie balstās uz likumu par PVN un MK noteikumiem, otrie uz apsvērumu, ka par šīm izmaksām tika uzrādīts un no valsts atprasīts priekšnodoklis (risks uzrauties uz sodu). Man pašam nav skaidrības kā būtu pareizi darīt, pagaidām es izstādu ar PVN. Rītā eju pie Podvinskas uz semināru - ceru apgaismos tumsoni.
Llp
Llp 19.10.2005 14:26
162 сообщения на сайте
Patiesībā ir pilnīgi skaidrs tas fakts, ka nav jālaiž caur PVN deklarāciju, jautājums ir par pareizu rēķinu iegrāmatojumu(kontējumu)- kā grāmatot, kādos kontos saņemto un izrakstīto rēķinus?
Mdaina
Mdaina 19.10.2005 16:25
250 сообщений на сайте
Es domāju, ka Podvinska nemācēs dot skaidrojumu par grāmatojumiem, jo, kā viņa pati skaidro, no grāmatvedības neko nesaprot, viņa pārzin tikai savu PVN likumu.
Mdaina
Mdaina 19.10.2005 16:28
250 сообщений на сайте
Когда у Подвинской спросили, а можно ли как раньше? Она ответила: ммм можно, но правильно как в методичке.

А чуть позже приводя примеры на тему как быстро можно вылететь из плательщиков рассказывала случай, что арендодатель все правильно сделал и через декларацию у себя не провел, а наниматель в приложении показал арендодателя без первоначального поставщика. К сожелению арендодатель по своему юр.адресу вовремя не появился и угрожающее письмо из ВИДа получил с опозданием дней на 5, помчался в ВИД, а его уже исключили.
Xan
Xan 19.10.2005 16:59
4878 сообщений на сайте
Так что думайте сами, решайте сами ...

А консультации по проводкам Подвинска не дает.
Xan
Xan 19.10.2005 17:00
4878 сообщений на сайте
Я это оформляю следующими проводками

1. Получен счет Латвэнерго

Д 7550 К 5310

Д 5721 К 5310 - моя часть счета

Д 5910 К 5310 - часть счета арендатора вместе с НДС 18%

2. Выписываю счет арендатору

Д 2310 К 5910
Irisenka
Irisenka 19.10.2005 19:54
220 сообщений на сайте
Скоро будут изменения в з-не о НДС в том числе ст.2 ч.21-я часть будет меняться, п.1, вроде, будет исключён. И можно будет и так итак (и пропускать и не пропускать). Вчера была на семинаре у Подвинской.
Bastet
Bastet 19.10.2005 23:02
3728 сообщений на сайте
Во всяком случае и так, и так получается абсолютно одинаковый результат по уплате ПВН в бюджет.
Martinas
Martinas 20.10.2005 00:02
38532 сообщения на сайте
Вот и законописатели это наконец поняли.
Bastet
Bastet 20.10.2005 00:08
3728 сообщений на сайте
20.10.2005 00:02

Во всяком случае и так, и так получается абсолютно одинаковый результат по уплате ПВН в бюджет.

Bet ja apkšīrnieks (izmaksu kompensētājs) ir ar PVN neapliekama persona, vai rezultāts arī būs tāds pats?!!!!!!!!

Vai ar PVN neapliekamai personai (gala patērētājam) nerodas iespēja saņemt pakalpojumu bez PVN?
Llp
Llp 25.10.2005 10:05
162 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.