Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
ППР за возвращенные материалы К списку тем

Alla 28.10.2005 12:39
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (38)
Manuprāt materiāli vispirms tiek pārietoti teiksim apstrādei ar atgriešanu atpakļ pēc pārstrādes . Tad uz PPR var rakstīt bez apmaksas , norādot apstrādei vai cits kas Jums tieši konkrēti. Jums atgriežot arī jāraksta PPR bez apmaksasm ( tikai kādēl viena daļa , kas notiek ar atlikušo daļu?) Par veikto pakalpojumu rēķinu vispārējā kārtībā.
ППР надо обязательно,но без ПВН-только я бы наверно написала-на такой-то обьект-и потом приложила бы смету,где указано,сколько материала израсходовано и сколько осталось.Остатки товара отписала бы по ППР с указанием-остатки от такого-то обьекта и приложила бы ету смету с остатками(чтобы проверяющие не посчитали это реализацией)

Leshej 28.10.2005 13:04
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Izvinite, no vopros pervij a pochemu bez PVN, on chto ne platelchik PVN?
Ja bi sdelala tak: Oni vipisivajut vam normalnuhu nakladnuju na tovari, vi im kakuju - to chast vozvrazshaete po obichnoj procedure vozvrata tovara. I ja polagaju vam takzshe nado vipisat schet ne yslugi, kotorie vi im okazali. potom dogovor o vzaimozachete i v itoge kak ja ponjala nikto nikomy ne dolzshen.
Ja bi sdelala tak: Oni vipisivajut vam normalnuhu nakladnuju na tovari, vi im kakuju - to chast vozvrazshaete po obichnoj procedure vozvrata tovara. I ja polagaju vam takzshe nado vipisat schet ne yslugi, kotorie vi im okazali. potom dogovor o vzaimozachete i v itoge kak ja ponjala nikto nikomy ne dolzshen.

Protos 28.10.2005 13:05
193 сообщения на сайте
193 сообщения на сайте
Nu vārdu sakot no jautājuma vispār nav skaidrs kāpēc materiāli ir pārvietoti ( vai pārdoti) . Kas ar viņiem notiek un kādēļ viņus atgriež. Varam tikai minēt.
Не понятно что за услуга,и что за матер.Но можно было выписать вам материалы с ценой,как отгрузку,вы потом счет за услугу,вклучая те же материалы,сделать договор взаимозачета и разницу к оплате.

Betty 28.10.2005 13:08
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
Народ встрепенулся,а АЛЛА молчит :-?

Betty 28.10.2005 13:10
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
Alla ne molchit, vse v odin momement otvetili, pitajusj vjehatj. Klient plateljshik PVN, predostavljaet svoi materiali dlja okazanija emu uslugi, vipisivaet PPR na materiali, mi prinimaem, okazivaem uslugu, smeta estj, zatem vozvrashaem chasj materialov klientu. Moj vopros bil v tom, mogu li ja emu obratno vipisatj PPR bez PVN, bez apmaksas, i kak mne vse eto delo grāmatot?

Alla 28.10.2005 13:17
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ja matetriāli ir izlietoti tieši pakalpojuma izpildīšanai , tad manuprāt Betty variants - visur cenas + PVN .
счёт от поставщика
Д21.. К5310 100
Д5721 К5310 18
Ваш счёт и взаимозачёт
Д2310 К6110 50
Д2310 К5721 9
Д5310 К2310 59
Возврат материалов
Д21.. К5310 -50
Д5721 К5310 -9
Д21.. К5310 100
Д5721 К5310 18
Ваш счёт и взаимозачёт
Д2310 К6110 50
Д2310 К5721 9
Д5310 К2310 59
Возврат материалов
Д21.. К5310 -50
Д5721 К5310 -9
Можно сделать двумя способами.1) Оформить товар как покупку (ППР с 18%ПВН)-и потом включить часть товара в стоимость услуги-тогда и остаток надо оформить как обычный возврат(с пвн). 2)можно действовать как вы сейчас(получили товар и отдали без ПВН)-по принципу переработки.Когда товар отдают на переработку и СОБСТВЕННИК товара НЕ меняется-это НЕ продажа и НЕ облагается ПВН.Тогда только ваша услуга будет облагаться ПВН.-Тогда ваша задача документально подтвердить,что это остаток товара от переработки и он просто перемещается обратно владельцу(предлагаю для етого смету).Т.е.выбирайте-как будете оформлять.

Leshej 28.10.2005 13:32
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Sozvonilasj s buhgalterom klintov, a ona mne skjazala, chto ne nado grāmatot eto voobshe (s nashej storoni), a prilozitj smetu, dogovor...Mozet, dejstviteljno tak?
Makssoft, a materiali mi poluchili bez PVN, i vozvtrat bez pvn, eto ze materiali klienta, chto to ne kletsja, po moemu v provodkah....ili ja uze sovsem zaputalasj
Makssoft, a materiali mi poluchili bez PVN, i vozvtrat bez pvn, eto ze materiali klienta, chto to ne kletsja, po moemu v provodkah....ili ja uze sovsem zaputalasj

Alla 28.10.2005 13:36
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Soglasna s Leshej so 2 variantom, eto tovar na pererabotku, toljko eshe raz podskazite, kak mne eto grāmatot?
D materiali 21 Kr Kreditor 5310 - polucheni materiali 100Ls
D5310 Kr materiali - vernuli materiali 40 Ls po PPR
A te materiali, chto izrashodovali na zakaz? razve ih na 7..grupu spisivatj?
D materiali 21 Kr Kreditor 5310 - polucheni materiali 100Ls
D5310 Kr materiali - vernuli materiali 40 Ls po PPR
A te materiali, chto izrashodovali na zakaz? razve ih na 7..grupu spisivatj?

Alla 28.10.2005 13:42
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ну если смета,то колич.учет приход -переработка-возврат остатка,и отдельно счет за услуги с ПВН,все дожно быть оговорено в лигумсе.

Betty 28.10.2005 13:44
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
Макссофт расписала проводки по 1 варианту(варианты я расписала выше) а Вы похоже будете действовать по 2 варианту.Товар -не ваш и его никак не приходуете.Выставляете счет на услугу и выписываете ППР на остаток товара без ПВН.Основание-собственник товара не поменялся-это не покупка и не продажа и ПВН не облагается.Смету с расчетом материалов приложите обязательно.

Leshej 28.10.2005 13:44
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Тогда
счёт от поставщика
Д21.. К5310 118
Ваш счёт и взаимозачёт
Д2310 К6110 59
Д5310 К2310 59
Возврат материалов
Д21.. К5310 -59
счёт от поставщика
Д21.. К5310 118
Ваш счёт и взаимозачёт
Д2310 К6110 59
Д5310 К2310 59
Возврат материалов
Д21.. К5310 -59
Я думаю что по материалу в бух.поводок не будет,это будет забалансовый учет.ИМХО

Betty 28.10.2005 13:46
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
У вас будут только проводки от вашего счета на услугу Д2310 К 6110 К 5721 и все.Про товар-забудьте.

Leshej 28.10.2005 13:47
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть