Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Еще раз о кредитном счете К списку тем
Еще раз о кредитном счете
Подскажите пожалуйта, как правильно провести возврат товара? Какие при этом будут проводки?
И если товар был получен в 2001 г., а возвращен теперь надо ли это показывать в 30 строке декларации по НДС?
Ответы (6)
Ne v 30, a v 8.
Provodki:
D5310-K6110
D5310-K5721
D6110-K7120.
Это проводки к выписанной возвратной накладной, а каким образом отразить кредитный счет?
Благодарю за ответ.
Ja bi Vam posovetovala prosmotretj poslednjuju metodichku po PVN. Tam i provodki, i v kakoj stroke pisatj.I po- moemu eto ne 8.stroka
Spasibo za sovet ochen vnimatelno posmotrela metodichku, i ja tak ponjala, chto kreditnij schet vipisivaetsja tolko v dvuh sluchajah:
1) Vozvraschatel tovara PVN neplatilschik
2) Tovar ne vozvraschaetsja vovse, a ostaetsja u pokupatelja i prosto spisivaetsja po aktu deffektacii.
U kogo-nibud est inie mnenija?
I posle prochtenija metodichki tak i ostalas stroka 30 deklaracii polnoj zagadkoj.Mozhetkto-nibud pomozhet?
Методичка по НДС. Возврат товара по накладной и кредитные счета:
1. Метод непрерывной инвентаризации - Д 5310 К 2130,К 5721.
2. Метод период. инвентаризации - Д 5310 К 7120, К 5721.
При чем тут счет доходов 6110 ?
НДС(К 5721) указывать в 12 графе декларации. А сумму без НДС (К 2130 или К 7120) не указывать в декларации нигде.
Методичка - пункты 161; 12.18.1. Графа 30 для подавцов, пункт 12.29.
Закрыть
Краткое описание нарушения