Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Неучтённый предналог К списку тем

Неучтённый предналог
Все мы люди и все мы ошибаемся!

Не пойму как но я не учла за июль сумму НДС как предналог, скажите как мне теперь правильно поступить, как-то не хочется исправлять отчёт, может можно в этом месяце как-то провести?
Maliska
Maliska 04.11.2005 14:18
2389 сообщений на сайте

Ответы (40)

Матильда! А вы до этого внимательно читали?
Bastet
Bastet 04.11.2005 15:36
3728 сообщений на сайте
У меня в конце рабочей недели явный перегрев,извиняюсь за глупые вопросы ( смущенно краснея).
Matilda
Matilda 04.11.2005 15:42
179 сообщений на сайте
Ничего:)Павтааряю:

Статья 10. Отчисление предналога и расчет уплачиваемого в бюджет налога

(1) Только зарегистрированное в Службе государственных доходов облагаемое лицо имеет право в налоговой декларации отчислять от подлежащей уплате в бюджет суммы налога, следующие суммы как предналог:

1) суммы налога, указанные в полученных от других облагаемых лиц счетах налога за товары и услуги, предназначенные для обеспечения своих облагаемых сделок, а также для обеспечения таких совершенных в других странах сделок, которые облагались бы налогом, если бы они были совершены на внутренней территории.

Можно сразу при получении счёта.
Bastet
Bastet 04.11.2005 15:46
3728 сообщений на сайте
Спасибо,засну спокойно!
Matilda
Matilda 04.11.2005 15:48
179 сообщений на сайте
мне сказали по телефону и провела Д 7559 К2620 - 122,14 (общ.сумма), и я как-то не учла НДС в предналог, и вот только сейчас мы получили счёт где написано что сумма оплачена и есть НДС.Как мне теперь провести всё это чтоб показать предналог в этом месяце?

Какой 2311? И справка в этом случае не нужна?
Tt7
Tt7 04.11.2005 15:51
37863 сообщения на сайте
Tt7 :-?
Bastet
Bastet 04.11.2005 15:54
3728 сообщений на сайте
Бастет, это не вам, это Юл.
Xan
Xan 04.11.2005 15:54
4878 сообщений на сайте
"мне сказали по телефону и провела Д 7559 К2620 - 122,14 (общ.сумма), и я как-то не учла НДС в предналог, и вот только сейчас мы получили счёт где написано что сумма оплачена и есть НДС.Как мне теперь провести всё это чтоб показать предналог в этом месяце?"

- не поняла, что ей по телефону сказали?

Если она все поставила на 7 (?), то 5721-7. Справка нужна.

Мне не пришло в голову, что бухгалтер не знает, будет ли сделка с НДС или нет.
Jfl
Jfl 04.11.2005 15:59
7767 сообщений на сайте
Нет времени прочитывать все посты внимательно. Просто скольжу взглядом, если что-то заинтересует, то отвечаю. Часто отвечаю на какой-то пост, а не на вопрос топика.

Извините.
Jfl
Jfl 04.11.2005 16:00
7767 сообщений на сайте
извините,у меня другая ситуация- один чек попал в пвн отчет 2 раза- в августе и сентябре.сумма пвн 12 лат. исправлять декларацию не хочется.может уменьшить на эту сумму предналог в октябре?
Spars
Spars 04.11.2005 16:22
520 сообщений на сайте
Нельзя, надо исправлять отчет.
Xan
Xan 04.11.2005 16:38
4878 сообщений на сайте
В вашем случае:

Статья 35. Ответственность за нарушения закона

(2.1) Если налогоплательщик в период таксации рассчитал и включил в декларацию за послетаксационный период или следующие за ним послетаксационные периоды подлежащую уплате сумму налога, для упомянутой суммы налога за период просрочки рассчитывают денежную сумму увеличения основного долга и пеню согласно закону «О налогах и пошлинах».
Bastet
Bastet 04.11.2005 16:39
3728 сообщений на сайте
На мой взгляд здесь немножко другое, на каком основании уменьшать предналог в след.декларации? Что предлагаете писать в приложении?
Xan
Xan 04.11.2005 16:42
4878 сообщений на сайте
Xan. Я того же мнения. Пеня пойдёт в любом случае.
Bastet
Bastet 04.11.2005 16:47
3728 сообщений на сайте
Согласна
Xan
Xan 04.11.2005 16:49
4878 сообщений на сайте
Вывод: надо переделывать декларацию, хоть и не хочется.
Irena22
Irena22 04.11.2005 16:52
42998 сообщений на сайте
если я исправлю декларацию за сентябрь и уменьшу предналог то какую пеню нужно платить?
Spars
Spars 04.11.2005 16:52
520 сообщений на сайте
Какая накапает. Вы же уплатили НДС за предиидущий м-ц на 12 Лс меньше, если конечно надо было платить. Если был предналог то не надо. Сдадите исправление потом возьмите распечатку по налогам.
Bastet
Bastet 04.11.2005 16:55
3728 сообщений на сайте
Пардон опечатка- предыдущий.
Bastet
Bastet 04.11.2005 16:56
3728 сообщений на сайте
ясно,у меня переплата и платить не надо.спасибо.
Spars
Spars 04.11.2005 17:00
520 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.