Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Командировка и счёт за гостиницу из ЕС К списку тем

Командировка и счёт за гостиницу из ЕС
Командировка в Герианию. Счёт за гостиницу был оплачен авансом нашей фирмой (Латвия). Счёт выставляла эстонская компания с 0 % НДС.

Сам счёт ставлю на расходы буд.периодов, так как оплата и командировка - разные месяца. А что тут с НДС?
Zuzzi
Zuzzi 09.11.2005 11:04
177 сообщений на сайте

Ответы (23)

А почему на раходы будущих периодов, а не просто на аванс? И за что именно счет от эстонцев?
Albina
Albina 09.11.2005 11:12
64790 сообщений на сайте
Я такие вещи вообще ставлю на подотчет тому командированному. Когда съездит и отчитается, тогда все на расходы скопом и спишется.
Maija
Maija 09.11.2005 11:15
28223 сообщения на сайте
PVN te nebus. Un deklaracijā arī nav nekur jārāda.
Randers05
Randers05 09.11.2005 11:26
72 сообщения на сайте
Maija,no eta oplata naverno po banku,čto stavitj na podotčet?D2190 k2620
Zinaidat
Zinaidat 09.11.2005 11:29
2085 сообщений на сайте
Раз оплата по банку, то подотчет ничего не ставить. Только непонятно, почему счет за гостиницу с 0%.
Albina
Albina 09.11.2005 11:32
64790 сообщений на сайте
Neponjatno počemu iz Estonii sčet.
Zinaidat
Zinaidat 09.11.2005 11:40
2085 сообщений на сайте
Я ставлю. В данном случае произведена оплата со счета фирмы в интересах работника. Фирма в ту гостиницу не поедет и она ей не нужна.

А вот когда работник приедет, отчитается где и зачем был, тогда и будет расход фирмы на компенсацию командировочных расходов.

Ставят же всякие личные покупки по корпоративной карте на подотчет, а потом взыскивают, если работник не придумает убедительного объяснения им.

И опять же весь расчет в одном месте.
Maija
Maija 09.11.2005 11:41
28223 сообщения на сайте
Maija,napišite požalujsta provodki kakie u vas.
Zinaidat
Zinaidat 09.11.2005 11:43
2085 сообщений на сайте
Можно и так.
Albina
Albina 09.11.2005 11:45
64790 сообщений на сайте
Вот и мне не понятно, 0% эстонцы могли применить на свое посредничество, а за гостиницу вообще-то, ПВН той страны, в которой она находиться, но раз получили такой счет, тогда реверс начисляется, как получатель услуги.
Tt7
Tt7 09.11.2005 11:45
37863 сообщения на сайте
А что с проводками непонятно?

Д2380 К2620

А на 7 после сдачи авансового отчета Д7 К2380.
Xan
Xan 09.11.2005 11:47
4878 сообщений на сайте
Очень простые. У меня иногда билеты, визы и прочее заранее оплачивают.

Перечислили деньги за билет работнику по счету:

Д2380 К2620

Оплатили визу заранее:

Д2380 К2610

Приехал из командировки, написал отчет, приложил все документы

Д7550 К2380.

Окончательный расчет:

Получил (оплата счетов заранее плюс суточные из кассы, если были)

Отчитался (сумма по авансовому расчету)

Остаток или перерасход
Maija
Maija 09.11.2005 11:48
28223 сообщения на сайте
Нам тоже иногда с 0% выставляют, ну и фиг с ними, в конце концов их ошибка, я реверс кручу и все.
Xan
Xan 09.11.2005 11:49
4878 сообщений на сайте
Дело в том, что Эстонская компания является организатором поездки на выставку. Он нам и выставили счёт за гостиницу ещё в октябре и мы его по банку оплатили. Сама командировка в ноябре. Чека за гостиницу нет, так как уже всё давно оплачено. Вот и поставила на будущие периоды, то есть на расходы ноября - а при отчёте спишу на командировку. Получается платит Латвия, услуга происходит в Германии, а счёт выставляют Эстонцы.
Zuzzi
Zuzzi 09.11.2005 11:51
177 сообщений на сайте
А реверс как обычно?

Формулировка счёта: размещение в Ганновере, даты....

А если я поставлю Д2380 - К2620, то какой документ потом приложу к отчёту?
Zuzzi
Zuzzi 09.11.2005 11:56
177 сообщений на сайте
К отчету как раз счет и приложите.

А счет будущих периодов актуален при затратах относящихся к разным годам, если же все в одном таксац.периоде, то зачем заморачиваться?
Xan
Xan 09.11.2005 12:00
4878 сообщений на сайте
Извините, о каком НДС вообще идет речь, если это услуга, и вы за нее платите.Это ваши затраты в полном объеме, но после оказания услуги. Проводки Д2380 К22620; Д7570 К2380 и все. А вот если вы зарегестрированы в Эстонии как плательщик НДС, тогда вы уже рассматриваете НДС как налог со всеми вытикающими последствиямию
Alona_orlovska
Alona_orlovska 09.11.2005 12:13
1 сообщение на сайте
Тогда все просто, эстонцы и должны были выставить с 0, если Вы плательщики, а у Вас будет реверс.
Tt7
Tt7 09.11.2005 12:14
37863 сообщения на сайте
Как это о каком? Разговор идет о ставке НДС. Другое дело, что НДС другой страны не отчисляется, а ставится на затраты. Ну и при желании возвращается.
Xan
Xan 09.11.2005 12:18
4878 сообщений на сайте
А еще разговор идет о реверсе НДС.
Albina
Albina 09.11.2005 12:28
64790 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.