Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
pvn periods
Sekojosa situācija.
Uzņēmuma ir noslēgts līgums ar ražotājiem (ne lieltirgotavām), par prēmiju saņemšanu atkarībā no pārdotā ik ceturksni. Mēs saņemam apkopojošos datus piem., par I. cet. tikai 15. maijā un tai pat dienā izrakstam rēķinu. Man šķiet, ka šis darījums PVN deklarācijā bija jāliek jau martā, jo pakalpojums ir beigts sniegts. KO šajā situācijā darīt - labot pvn deklarācijas vai šo rēķinu likt pvn deklarācijā rēķina izrasktīšanas periodā???
Ответы (9)
Период -1.четверть, а данные за первую четверть вам надо было бы собрать и выписать счет в течении 15 дней. Неужели надо 45 дней собирать данные? Дат счета -15 апреля - дата НДС.
Согласна с Юлиятим, в март включать не надо, счет в течении 15 дней и в апрельскую декларацию.
lieta tāda, ka paši mēs tādus datus nevaram gan savākt, dati tiek apstrādāti un atsūtīti no Kodu centra
esmu kļūdījusies, dati tiek ap 20. aprīli un rēķins izrakstīts. Tātad aprīļa pvn deklarācijā var atstāt. nav nekas jālabo?
Tās 15 dienas te nu nekādi, man šķiet, nevar ievērot...
Оставляйте в апрельской, исправлять ничего не надо.
Nē aprīļa deklarācijā nevar atstāt, vai ne?
kad liek pvn deklarācijā aprēķināto pvn?
Tad, kad pakalpojums ir sniegts un nodokļa rēķins ir izrakstīts, Jūsu gadījumā, tās ir aprīlis.
Почему нельзя оставить в апрельской?!
У вас период - январь-март, в течении 15 дней вы должны выставить счет. У вас выставлен 20, поскольку один такс.период, то не очень страшно. Включаете в тот месяц, в котором оказана услуга и выставлен счет (в течении 15 дней после оказания услуги) - апрель.
Закрыть
Краткое описание нарушения