Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN и новогодний товар
Фирма производит новогодний товар, который поставляется в магазины в ноябре-декабре вместе с PPR. В январе-феврале получает возврат и накладную на него. Затем за проданный товар магазины перечисляют деньги (и, соостветственно, PVN).
Вопрос в том, когда нам перечислять государству PVN (в декабре за весь поставленный товар, или в феврале только за проданный товар после получения денег)? К тому же, поставка товара и получение денег происходят в разные таксационные года, что влияет на годовой отчет.
Ответы (2)
Методичка по НДС - то, что доктор прописал. В период выписки накладной и отгрузки товара - Вы должны государству НДС. Получен товар назад + накладная - показываете НДС в коррекции. По-моему 67.
Увы и к сожалению - платите гос-ву уже с декабря. Если у Вас более никакой деятельности нет, то за январь у Вас может образоватся переплаченный в бюджет НДС из-за коррекции. Тогда это даже очень не приятно и не выгодно.
Закрыть
Краткое описание нарушения