Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
Оправили клиенту ППР по почте и она пропала К списку тем
Ответы (31)
Наверное, я бы сделала так. в сентябре авансовый счет - НДС декларация у вас не меняется. А накладная ноябрем. ? - устроит ли этот вариант ваших клиентов. А товар на перепродажу, или клиент - конечный потребитель?

Inst 24.11.2005 09:32
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Клиент - конечный, мы продали ему в автосервис запчасти для автомобилей + тестер (110латов) диагностический
Ну тогда он не пострадает, получив накладную, выписанную ноябрем. Единственное. если накладная более 118,00 им придется пересдать декларацию за сентябрь и поменять № накладной на № платежки от предоплаты. И усе.
Созванивайтесь с их бухом и объясняйте ситуацию, бух буха должен понять.
Созванивайтесь с их бухом и объясняйте ситуацию, бух буха должен понять.

Inst 24.11.2005 09:43
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Значит, сентябрьскую аннулируем, вместо нее - счет на предоплату. Оплата была в сентябре - НДС нормально. Клиенту переделать приложение с расшифровкой по суммам предналога (более 10лат), нам переделать отчет по ППР. В октябре выписываем новую ППР. Декларацию по НДС, по-моему, тоже надо переделать, т.к. начисленный НДС с полученного аванса будет в графе коррекции, а не в реализации. (но итого не изменится)
(более 10лат) - 118 т.е.? 
начисленный НДС с полученного аванса будет в графе коррекции - почему?

начисленный НДС с полученного аванса будет в графе коррекции - почему?

Inst 24.11.2005 10:07
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Если товары и счет налога выписан на сумму, полученную авансом, то стимость поставленных товаров и НДС, расчитанный в выписанном счете налога, поставщик товаров в декларации НДС не указывает (п.269). Спасибо, заставили прочесть
Ув. Инст! У меня все гораздо хуже: было в конверте 2 ППРб 1 сентябтем и оплачена в сентябре, а вторая октябрем и не оплачена. В СГД сказали что Латвия Вестнесис надо писать если потерянны чистые бланки ППР, а не заполненные. Может просто распечатать ППР из ком-па, составить акт об утере и все? В СГД ничего внятного (по телефону) не сказали
напишите справку?

Inst 25.11.2005 13:17
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть