Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
VSAOI К списку тем
Eseja 23.11.2005 15:50
40 сообщений на сайте
40 сообщений на сайте
Ответы (37)
в ноябре у вас будет только iedziv.ienak.nod.за этого работника.
Betty 23.11.2005 15:55
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
manuprāt - oktobrī uzrāda darba ienākumos algu par 1.oktobri(to vienu dienu)+ neizmnatotā atvaļinājuma kompensāciju un IIN par septembra algu (ko saņēma darbinieks oktobrī)+ IIN par oktobra algu un neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju, jo izmaksājāt Jūs oktobrī aprēķinu un tātad IIN ieturējāt oktobrī.
Tad tā nebūs kļūda ,ja es šo darbinieku ierakstīšu novembra kopējā atskaitē, un aizpildīšu tikai iedz.ienāk.nod.aili.
Eseja 23.11.2005 16:00
40 сообщений на сайте
40 сообщений на сайте
No Mk noteikumiem Nr.397 http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/vsaoi_nr.397.doc
"15. Darba devēja ziņojums aizpildāms par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:
... 15.3. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (astotā aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (astotajai ailei nav aritmētiskas sakarības ar ceturto un piekto aili)."
Bet lasot šo "14. Darba devēja ziņojums iesniedzams atsevišķi:14.4. par personām, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām." sāku domāt, ka atskaitē par oktobri uzrāda tikai septembra IIN, bet decembrī nododot atskaiti par novembri taisa atsevišķu 3.pielikumu kurā uzrāda šo atlaisto darbinieku un ieliek ķeksi pēdējā rindiņā, un uzrāda tikai IIN par oktobri ieturēto 8.ailē.
"15. Darba devēja ziņojums aizpildāms par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:
... 15.3. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (astotā aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (astotajai ailei nav aritmētiskas sakarības ar ceturto un piekto aili)."
Bet lasot šo "14. Darba devēja ziņojums iesniedzams atsevišķi:14.4. par personām, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām." sāku domāt, ka atskaitē par oktobri uzrāda tikai septembra IIN, bet decembrī nododot atskaiti par novembri taisa atsevišķu 3.pielikumu kurā uzrāda šo atlaisto darbinieku un ieliek ķeksi pēdējā rindiņā, un uzrāda tikai IIN par oktobri ieturēto 8.ailē.
У меня в Латгальском СГД уволившихся требуют указывать в отдельном отчете, там и галочку надо ставить в другом месте.
-personas, no kuru darba ienākumiem ieturēts IIN, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībam.
-personas, no kuru darba ienākumiem ieturēts IIN, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībam.
bet kā tad īsti ir pareizi? It kā jau darba attiecības pastāvēja iznāk arī oktobrī, kaut vai vienu dienu, bet pastāvēja un izmaksājot galīgo norēķinu 1.oktobrī ieturēja arī IIN oktobrī pie izmaksas. Pēc foruma diskusijām biju sapratusi, ka 3.pielikumā uzrāda to IIn, kas tajā mēnesī ir ieturēts, respektīvi, ja iet runa par oktobra atskaiti, tad tajā uzrāda to IIN, kas ieturēts oktobrī. Ja oktobrī izmaksā algu par septembri, tad no tās ietura IIN. Saprotu, ka arī, ja tiek izmaksāts norēķins oktobrī arī par oktobri un pie izmaksas ieturēts IIN, tad to arī vajadzētu uzrādīt oktobrī.
На уволенного заполняется отдельное 3 приложение. Если же ему в октябре выплатили зарплату за октябрь, то он покажется в общем списке, так как налог тоже пойдет в октябрь. Я так понимаю.
Инара, все правильно: в 3 приложении показывается подоходный налог, удержанный в этом месяце, значит если в октябре удержали подоходный за октябрь, то он и показывается в октябрьском отчете.
Инара, все правильно: в 3 приложении показывается подоходный налог, удержанный в этом месяце, значит если в октябре удержали подоходный за октябрь, то он и показывается в октябрьском отчете.
Т.е. если ЗоТ нарушили и в последний день не выплатили, то с галочкой?
Inst 23.11.2005 16:58
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Если уволили 01.10., то и все денежки выплатили 01.10. Отчет за октябрь, з/пл за октябрь, ПНН - за сентябрь и октябрь. ИМХО.
Inst 23.11.2005 17:00
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Инн, а почему ЗоТ нарушили?
Зарплату выплатили вовремя, а подоходный вместе мо всеми перечисляем. Потому и с галочкой.
Зарплату выплатили вовремя, а подоходный вместе мо всеми перечисляем. Потому и с галочкой.
Так налог удерживается в момент выплаты з/пл?
Inst 23.11.2005 17:07
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Если, как в примере, 1-го числа, то есть до выплаты зарплаты всем остальным, то попал бы в октябрьский отчет, а если после 10, например, то уже только в ноябре с галочкой. Так как подоходный вместе в ноябре перечисляться будет.
А в отчете указываем удержанный? З/пл выплатили в октябре? Удержали значит в октябре? Отчет за октябрь?
Inst 23.11.2005 17:08
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
И у меня:)))
Inst 23.11.2005 17:24
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
es saprotu, ka 1.oktobrī tiek atlaists darbinieks, tātad viņam tiek izmaksāta 1.oktobrī alga par septembri + alga par 1.oktobri+ neizmantotā atvaļinājuma kompensācija un no visa tā 1.oktobrī tiek ieturēts arī IIN un līdz soc.ziņojuma nodošanas datumam tiek pārskaitīts budžetā, jo jānorēķinās taču ar darbinieku viņa pēdējā darba dienā.
Ja darba tiesiskās attiecības beidzās teiksim 25.oktobrī, tad algu par oktobri un neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju izmaksās 25.oktobrī - atskaitēs tas varētu izskatīties šādi: aprēķinātā alga + atv.kompensācija par oktobri (oktobra atskaitē) un ieturētais IIn oktobrī? vai arī ieturēto IIN drīkst ieskaitīt budžetā reizē ar pārējo darbinieku nodokļiem, respektīvi līdz 15.novembrim(jeb tam novembrim, kurā jānodod soc.ziņojums)?
Brr.. kādos gadījumos iznāks tad taisīt atsevišķu ziņojumu? Ja jau pie norēķina izmaksas ietura uzreiz arī IIN, tad tak to uzrāda arī pie tā mēneša, kad ieturēts un ieskaitīts budžetā, ne? Jeb tomēr pēc 15.datuma(pēc termiņa kad jānodod soc.ziņojums) atbrīvoto darbinieku ieturēto ienāk.nodokli uzrāda novembra atsevišķā atskaitē un budžetā ieskaita novembrī?
Ja darba tiesiskās attiecības beidzās teiksim 25.oktobrī, tad algu par oktobri un neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju izmaksās 25.oktobrī - atskaitēs tas varētu izskatīties šādi: aprēķinātā alga + atv.kompensācija par oktobri (oktobra atskaitē) un ieturētais IIn oktobrī? vai arī ieturēto IIN drīkst ieskaitīt budžetā reizē ar pārējo darbinieku nodokļiem, respektīvi līdz 15.novembrim(jeb tam novembrim, kurā jānodod soc.ziņojums)?
Brr.. kādos gadījumos iznāks tad taisīt atsevišķu ziņojumu? Ja jau pie norēķina izmaksas ietura uzreiz arī IIN, tad tak to uzrāda arī pie tā mēneša, kad ieturēts un ieskaitīts budžetā, ne? Jeb tomēr pēc 15.datuma(pēc termiņa kad jānodod soc.ziņojums) atbrīvoto darbinieku ieturēto ienāk.nodokli uzrāda novembra atsevišķā atskaitē un budžetā ieskaita novembrī?
Jeb tomēr pēc 15.datuma(pēc termiņa kad jānodod soc.ziņojums) atbrīvoto darbinieku ieturēto ienāk.nodokli uzrāda novembra atsevišķā atskaitē un budžetā ieskaita novembrī?
Я вот пока пришла к выводу, что так это делается.
Я вот пока пришла к выводу, что так это делается.
Я придумала для чего нужен отчет с галочкой. Там ставишь дату выплаты з/пл 01.10.05. и до даты на основном списке 15.10.05. штрафы не начисляют. Это чисто теоретисски
Inst 24.11.2005 09:40
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А я придумала вот что: подоходный налог в 3 приложении указывается, как бы с опозданием на месяц. Поэтому удержанный в октябре налог только в ноябрьском отчете появляется.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть