Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PVN deklarācija par gadu К списку тем
Ответы (2)
"Начисленный с учетом произведенной коррекции" указывается если на вашем предприятии есть облагаемые и не облагаемые сделки и при перерасчете годовой пропорции корректируете НДС. Если таких сделок нет , а только облагаемые значит заполняете первую строку (как и написали разница между 14 и 15 строкой) , а остальные строки пустые. Фактически уплаченный больше указывать не надо.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть