Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Akceptirovannij PVN К списку тем
Elena55 29.11.2005 08:32
24 сообщения на сайте
24 сообщения на сайте
Ответы (16)
Vai tad tika daudz ir neapmaksāti darījumi , ja arī tāda summa stāv neapmaksātajos PVN.Varbūt darījumi jau sen apmaksāti?
Вообще-то, оплаченный, но не отчисленный, как предналог ПВН, учитывается на 239Х, но хозяин-барин, и если на 2311, то можно и с 2311 перекинуть на 5721, но, для включения в отчет по суммам предналога, нужно указать все номера и даты этих счетов, а не номера платежек.
На 2311 собирается предналог по счетам к оплате, так сказать. А по мере оплаты перекидывается с 2311 на 5721.
Чтобы просто перекинуть на 5721, по-моему, там все надо проверить и убедиться, что все оплачено. И, как правильно заметила Tt7, указать тогда все счета, по которым оплата прошла и учтен НДС.
Если вы говорите,что снималось по оплате,значит это не оплачено!!!а значит и долг поставщикам соответственно на не хилую сумму.Если это "имеет место быть"то как сказали коллеги,снимайте-указывая номера и даты документов.
Betty 29.11.2005 09:26
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
У меня такая же ситуация.Я пересчитала за этот год PVN и сддала "precizēts" и сделала переброску Д5721 К2311
Ricardas 29.11.2005 10:53
27 сообщений на сайте
27 сообщений на сайте
Аккуратнее с неоплаченными услугами, оказанными до 01.05.2004. - тогда ПВН нельзя было отсчитывать в предналог по получению счёта - только по оплате.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть