Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN фирмы, имеющей филиал в другой стране ЕС К списку тем

PVN фирмы, имеющей филиал в другой стране ЕС
Компания, имеющая латвийский номер PVN, имеет филиал с литовским номером PVN.Поставка товара из Германии в Литву (получатель - филиал), платит за товар немецкому партнеру латвийская компания. В Литве же товар поставляется литовскому клиенту латвийской компании. Вознаграждение за товар получает латвийская компания. Как правильно отразить в учете PVN латвийской компании и ее литовскому филиалу?
Polibuh
Polibuh 30.11.2005 21:33
82 сообщения на сайте

Ответы (8)

А по-подробнее про это можно?Счет от немцев получает филиал с филиальными реквизитами? Счет литовскому покупателю выставляет Ваш филиал со своими реквизитами?
Tt7
Tt7 30.11.2005 21:43
37863 сообщения на сайте
Счет от немцев получаем мы в Латвии и литовскому покупателю тоже выставляем мы. Филиал только хранит товар до его поставки клиенту
Polibuh
Polibuh 30.11.2005 21:50
82 сообщения на сайте
Интересное кино у Вас получается. Имея регистрацию в Литве и продавая товар на территории Литвы, Вы счета выписываете со своими латвийскими реквизитами литовскому покупателю, ЗАЧЕМ? То же и с немцем, пусть выписывает на литовский ПВН счет.

Счет от немцев с 0% ПВН на литовский код ПВН, начисляется реверс.

Счет с литовским ПВН литовскому покупателю с литовской ставкой ПВН.

В Литве сдаете ПВН декларацию и платите в литовский бюджет, а в Латвии все мимо декларации, только расчеты.
Tt7
Tt7 30.11.2005 22:08
37863 сообщения на сайте
По Вашей схеме все понятно, только на основании какого документа я буду платить поставщику, и за что получать деньги от клиента. А во-вторых кино уже прошло. По счету от поставщика я делаю реверс, а клиенту выставляю счет с 0%. Правильно ли?
Polibuh
Polibuh 01.12.2005 10:01
82 сообщения на сайте
Ну раз кино уже закончилось, то Вы получили массу проблем. Во-первых, если товар не получен в Латвии, то у Вас не может быть реверса, потому что нет документа, подтверждающего получение товара в Латвии (CMR), при выписке счета литовцу у Вас не было основания на 0%, потому что это не является продажей на территории ЕС, товар был поставлен и продан в Литве, у Вас нет подтверждения вывоза товара с территории Латвии. Проверка таких сделок идет по цепочке: Немцы показывают в своей декларации продажу в страну ЕС с 0%, у них будет на это CMR, с отметкой о вывозе из Германии;

Вы показали это в своей декларации как покупку в стране ЕС и накрутили реверс, НО, у Вас нет подтверждающего документа на получение этого товара в Латвии, и продав этот товар литовцу, у Вас нет основания на применение 0%. Выход: переделать счета на литовский код ПВН, выписать счет литовцу с дитовской ПВН ставкой и исправить ПВН декларации у себя и у литовского кода. Когда все сдадут свои отчеты, и немцы, и Вы, и литовский покупатель - цепь может и замкнется, но при проверке Вы "погорите", как вообщем и купивший товар литовец, у него тоже не было оснований на реверс.
Tt7
Tt7 01.12.2005 10:24
37863 сообщения на сайте
А расчеты по покупке-продаже у Вас пройдут на основании тех же счетов, только мимо ПВН декларации, общими суммами.
Tt7
Tt7 01.12.2005 10:26
37863 сообщения на сайте
Спасибо
Polibuh
Polibuh 01.12.2005 10:41
82 сообщения на сайте
Удачи!:)
Tt7
Tt7 01.12.2005 10:43
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.