Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Взаимозачёт с остатком К списку тем

Взаимозачёт с остатком
По акту взаимозачета от 18/10/05 другая сторона осталась должна, остаток заплатила только в ноябре. Учёт НДС у нас по выписке счёта (а не по оплате).

В связи с этим несколько вопросов:

1) Д5310-К2310 Такие ли проводки при взаимозачёте?

2) Показывается ли НДС, связанный с взаимозачётом, в НДС декларации?
Natalia
Natalia 13.12.2005 14:10
1009 сообщений на сайте

Ответы (4)

Eto zavisit kak vi stavite NDS - pri polu4enii sceta ili po ego oplate. Esli pri polucenii ushlo na NDS, to pri vzaimozacete tolko 23.. i 53.., a esli po oplate to nado dopolnitelnuju provodku po perebrosu NDS na 5721. I sootvetstvenno v pielikumse pokazivatj.
Drushka
Drushka 13.12.2005 14:15
326 сообщений на сайте
Я тоже такие же проводки делаю. А НДС вы же указывали в Декларации, когда товар получали. Зачем же второй раз.
Linda
Linda 13.12.2005 14:15
нет сообщений на сайте
1.Проводки правильные.

2.Не совсем поняла, у вас же НДС уже учтен?
Xan
Xan 13.12.2005 14:16
4878 сообщений на сайте
Я та и подозревала, решила перепровериться
Natalia
Natalia 13.12.2005 14:33
1009 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.