Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Взаимозачёт с остатком
По акту взаимозачета от 18/10/05 другая сторона осталась должна, остаток заплатила только в ноябре. Учёт НДС у нас по выписке счёта (а не по оплате).
В связи с этим несколько вопросов:
1) Д5310-К2310 Такие ли проводки при взаимозачёте?
2) Показывается ли НДС, связанный с взаимозачётом, в НДС декларации?
Ответы (4)
Eto zavisit kak vi stavite NDS - pri polu4enii sceta ili po ego oplate. Esli pri polucenii ushlo na NDS, to pri vzaimozacete tolko 23.. i 53.., a esli po oplate to nado dopolnitelnuju provodku po perebrosu NDS na 5721. I sootvetstvenno v pielikumse pokazivatj.
Я тоже такие же проводки делаю. А НДС вы же указывали в Декларации, когда товар получали. Зачем же второй раз.
1.Проводки правильные.
2.Не совсем поняла, у вас же НДС уже учтен?
Я та и подозревала, решила перепровериться
Закрыть
Краткое описание нарушения