Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Предналог с иностранцев К списку тем

Предналог с иностранцев
В законе о НДС в п.3ч.1 ст 10 говориться:3) рассчитанную сумму налога, которую облагаемое лицо должно уплатить в таксационном периоде в качестве получателя услуги согласно выписанным самим лицом налоговым счетам для обеспечения своих облагаемых налогом сделок, а также для обеспечения таких осуществленных в иностранных государствах сделок, которые были бы обложены налогом, если бы они осуществлялись на внутренней территории;

Как оформляется этот налоговый счет? Можно ли этот пункт применять к следуещей сделке : получен и оплачен счет от Российской компании за перевод технических документов? Услуга осуществлена по и-мейлу. Спасибо, надеюсь на совет.
Julijatim
Julijatim 28.03.2003 13:43
8799 сообщений на сайте

Ответы (2)

Скорее это 4.panta10 daļa и соответственно 4.panta7.daļa Так что выписывайте сами себе счет-фактуру
Oljena
Oljena 28.03.2003 14:10
нет сообщений на сайте
Спасибо!
Julijatim
Julijatim 28.03.2003 18:01
8799 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.