Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Актуальная дискуссия
Списание предналога при акцепте счёта (ТТН) К списку тем
Lola_lola 15.12.2005 18:30
128 сообщений на сайте
128 сообщений на сайте
Ответы (15)
На мой взгляд можете, во всяком случае закон о ПВН вы не нарушаете, если с января поменяли методику отчисления НДС, то вполне оставшуюся сумму предналога можете списать. ИМХО.
Xan 15.12.2005 18:53
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
"С января 2005 года за материалы и услуги при акцепте всех счетов сразу отношу на счёт 5721!" при условии, что они НЕ авансовые. А для материалов это, скорее всего, счет на аванс.
Ой, не заметила в вопросе в скобках ТТН и читая вопрос воспринимала "счет" как фактуррекинс а не ТТН.
Ну вообще-то предналог и по счетам можно сразу списывать на Д5721 с 01.05.2004., если конечно счеь не на аванс.
Лизинг оформлен в июле, могли сразу списать в предналог, вот если бы лизинг был до 01.05.2004, то обязаны были бы списывать по счетам.
Лизинг оформлен в июле, могли сразу списать в предналог, вот если бы лизинг был до 01.05.2004, то обязаны были бы списывать по счетам.
Xan 16.12.2005 12:43
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Вывод, коллеги - нельзя! Я теперь расхлёбываю ликбез предыдущих трёх бухгалтеров. На счёте 2311 стоит и в латах и в Евроб пересчёт на момент оплаты курсовой разницы не делался за это время, а брался по тому курсу, что снимал комерческий банк. Лщнечно, проще бы было списать в январе 2005 весь предналог с 2311 в 5721. Теперь там - "два -пишем, три на ум пошло". Да, ситуация, Но нет безвыходных ситуаций. Есть логика бухгалтеров!
Lola_lola 17.12.2005 17:11
128 сообщений на сайте
128 сообщений на сайте
Есть ещё мнения? Подискусируем?
Lola_lola 17.12.2005 17:12
128 сообщений на сайте
128 сообщений на сайте
Да, забыла сказать о методике! Тут в бухгалтерии - захотели сразу списали в предналог, захотели - отнесли в счёт 2311! Вот такая ситуация! О какой методике речь?
Lola_lola 17.12.2005 17:14
128 сообщений на сайте
128 сообщений на сайте
Тогда напишите методику и с нового года делайте правильно.
На 2311 должно было стоять только в латах. Зафиксируйте сумму в латах хотя бы на начала 2005 года и попробуйте за весь год пересчитать курсовую разницу (если платили в евро).
На 2311 должно было стоять только в латах. Зафиксируйте сумму в латах хотя бы на начала 2005 года и попробуйте за весь год пересчитать курсовую разницу (если платили в евро).
Тогда напишите методику и с нового года делайте правильно.
На 2311 должно было стоять только в латах. Зафиксируйте сумму в латах хотя бы на начала 2005 года и попробуйте за весь год пересчитать курсовую разницу (если платили в евро).
На 2311 должно было стоять только в латах. Зафиксируйте сумму в латах хотя бы на начала 2005 года и попробуйте за весь год пересчитать курсовую разницу (если платили в евро).
На 2311 вообще ничего не должно было стоять - это раздувает баланс. Лизинг сверку присылает тоже в нетто-сумме.
Добрый день, коллеги! В том то и дело хочу раз и навсегда забыть о счёте 2311 (но сейчас там и гречневая каша и рисовая)ю Может у кого-то наработанная методика по этому вопросу есть? У меня аудит 27 декабря, хочу хотя бы налоги все разгребсти! На писанину нет времени! НЕ в службу, а в дружбу! Можно скинуть на "мыло"
Lola_lola 19.12.2005 09:41
128 сообщений на сайте
128 сообщений на сайте
Это мне подарок от Деда Мороза на Новый год (АУДИТ!)
Lola_lola 19.12.2005 09:42
128 сообщений на сайте
128 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть