Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Товар на реализацию К списку тем

Товар на реализацию
Помогите,пожалуйста,начинающему бухгалтеру.Мы отдали товар на реализацию.Выписали PPR,соответственно отразив НДС.Как правильно оформить товар,если он возвращен назад(и в проводках).Спасибо.
Zima
Zima 19.12.2005 12:27
157 сообщений на сайте

Ответы (12)

http://www.vgk.lv/index.php?setgc=forum&action=shposts&fid=5&tid=28446&pg=last
Makssoft
Makssoft 19.12.2005 12:37
24100 сообщений на сайте
Получен товар обратно,

Д 6440 К2310

Д 5721 К2310
Betty
Betty 19.12.2005 12:54
1598 сообщений на сайте
Учет товара на реализацию ничем не отличается от учета др.товаров. Просто оплачивать Вам будут товар по мере его реализации. Проводки в методичке по НДС.
Inst
Inst 19.12.2005 13:22
нет сообщений на сайте
Согласна с Betty.Чтоб избежать споров, цитирую указания:п.п.284,285

поставщик товаров на сумму, указанную в кредитном счете или в полученном от покупателя товаросопроводительном документе,..., корректирует дебиторскую задолженность, уменьшает ранее учтенную выручку от продажи товаров и начисленную сумму НДС. Уменьшение выручки отражается на контрпассивном счете: Требования покупателей, уменьшающие поступления.

Д Требования покупателей, уменьшающие поступления

Д Расчеты по НДС

К Долги покупателей и заказчиков
Auri
Auri 19.12.2005 13:45
56 сообщений на сайте
Сорри дала ссылку на возврат поставщику.

Приложение 2 к методическим указаниям

1.1. В одном периоде таксации

Д2310 К6110 100

Д2310 К5721 18

Д2310 К6110 -50

Д2310 К5721 -9

строка 41- (100-50=50), строка 52 - (18-9=9)

В разных периодах

Д2310 К6110 100

Д2310 К5721 18

Д6110 К2310 50

Д5725 К2310 9

строка 67 (указать в настройках этот счёт 5725 по дебету) и раздел 1 отчёта НДС1 9
Makssoft
Makssoft 19.12.2005 14:15
24100 сообщений на сайте
Sakiet lūdzu, varbūt galīgi šķērsām aizdomājos.Saņemu p/z no piegādātāja A decembrī 100.00 +18%,atgriežu preci , kura saņemta no piegādātāja A novembrī arī 100.00 +18% , kā ar korekcijām.
Irucitis
Irucitis 19.12.2005 17:41
707 сообщений на сайте
Vai korekcijām tiek pakļauts konkrets rēķins vai ari piegādātājs,jo atgriežu es preci , kura saņemta novembrī , tātad tiek skarts novembri atskaititais PVN, bet saņemta P/Z arī decembrī, vai drīkst samazināt šo decembra p/z norādīto PVN.
Irucitis
Irucitis 19.12.2005 18:07
707 сообщений на сайте
Я в накладной на возврат делаю пометку, что это возврат товара, полученного по накладной номер *** от ***. Поэтому я бы показала в коррекции.
Xan
Xan 19.12.2005 18:19
4878 сообщений на сайте
Es jau arī tā izprātroju , ka laikam tomēr jārāda korekcijās , ja būtu atgriezts tikai un vienīgi no šīs decembra p/z tad varētu nerādīt kā korekcijas.
Irucitis
Irucitis 19.12.2005 18:23
707 сообщений на сайте
Я в накладной на возврат делаю пометку, что это возврат товара, полученного по накладной номер *** от ***. Я тоже так делаю, но это необязательное требование.
Inst
Inst 19.12.2005 18:24
нет сообщений на сайте
Согласна, но я и не писала, что обязательное:) Я написала: "я делаю" и "поэтому я бы показала".
Xan
Xan 19.12.2005 18:31
4878 сообщений на сайте
Inst
Inst 19.12.2005 18:33
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.