Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Kredītrēķini К списку тем

Kredītrēķini
Lūdzu palīdzību pieredzējušiem grāmatvēžiem.

Manā uzņēmumā regulāri atraksta saņemto preci atpakaļ piegādātājiem, un labi ja kŗedītrēķini nonāk grāmatvedībā līdz 15.datumam bet ir vesels lērums rēķinu kas izrakstīti piem.novembrī, bet es saņemu tikai decembrī pēc 20. datuma. jautājums ir vai vajag visu laiku pārtaisīt PVN dekl. vai var iekļaut tekošajā mēnesī un ar kuru datumu tos grāmatot????????
Sofija76
Sofija76 22.12.2005 14:36
506 сообщений на сайте

Ответы (1)

Если Вы возвращаете товар, то Вас надо уменьшать сумму НДС, попавшую в предналог, и уменьшать тем месяцем, когда возврат оформлен, так что, по-моему, надо исправлять декларации.
Irena22
Irena22 22.12.2005 20:08
42998 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.