Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Kredītrēķini
Lūdzu palīdzību pieredzējušiem grāmatvēžiem.
Manā uzņēmumā regulāri atraksta saņemto preci atpakaļ piegādātājiem, un labi ja kŗedītrēķini nonāk grāmatvedībā līdz 15.datumam bet ir vesels lērums rēķinu kas izrakstīti piem.novembrī, bet es saņemu tikai decembrī pēc 20. datuma. jautājums ir vai vajag visu laiku pārtaisīt PVN dekl. vai var iekļaut tekošajā mēnesī un ar kuru datumu tos grāmatot????????
Если Вы возвращаете товар, то Вас надо уменьшать сумму НДС, попавшую в предналог, и уменьшать тем месяцем, когда возврат оформлен, так что, по-моему, надо исправлять декларации.