Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

provodki !? К списку тем

provodki !?
vipisali Faktur rekins 30.11.2005 s avansom (118 ls), gde ukazan PVN 18%.(18 ls)

nam zaplatili toljko v dekabre po etomu scetu => dolzhi ucitivatj PVN toljko v dekabre , po prixodu deneg?

a provodki kakije budut ?

praviljno li ja ponimaju , chto v nojabre na scete nikakix provodok ne nado pisatj?
Zanoza
Zanoza 28.12.2005 13:14
32 сообщения на сайте

Ответы (38)

Проводки будут только при получении денег - в декабре Д2620 К5210 и Д5210 К5721. В ноябре ничего не проводите.
Xan
Xan 28.12.2005 13:24
4878 сообщений на сайте
Avansovij scot vipisan v nojabre,dengi postupili v dekabre,znacit pvn oplatit* gosud-vu rodnomu v dekabre,a produkciju kogda otgruzajete,posle oplati avansa?znacit nakladnaja v dekabre i provodki :D2310 K6..100.00

D2310K5721..18.00 I PO RASCCOTNOMU SCJOTU:D2620K2310 V POLNOM RASCOTE
Raichka
Raichka 28.12.2005 13:25
1022 сообщения на сайте
u nas bil vistavlen avans na vipolnenije raboti, a potom v dekabre vipisivali scet vipolnenix rabot za minusom etogo avansa
Zanoza
Zanoza 28.12.2005 13:28
32 сообщения на сайте
Интересно у вас Раичка получается! Значит у них сначала буде оплата Д2620 К2310, а потом реализация Д2310 К6110, Д2310 К5721 так вы предлагаете?
Xan
Xan 28.12.2005 13:28
4878 сообщений на сайте
У вас все проводки в декабре получаются:

1.Д2620 К5210 и Д5210 К5721 - получен аванс

2.Д2310 К6110 и Д2310 К5721 - выписан счет на оказанную услугу.

3.Д5210 К2310 и Д5721 К5210 - произведен зачет аванса.
Xan
Xan 28.12.2005 13:31
4878 сообщений на сайте
Xan, я вот например всегда не зависимо от того аванс это или нет ставлю на Кт 2310 (но с аналитикой). И никакого криминала в этом не вижу. Ну нет мне никакой радости, сначала на 5210 ставить, потом зачет делать. Какой смысл? Только лишняя работа. Правда можно это делать на мой взгляд если с бух.учетом дружишь.;)
Amuil
Amuil 28.12.2005 13:54
26369 сообщений на сайте
Ну, вообще-то, Илон, это, наверно, некорректно
Irena22
Irena22 28.12.2005 13:55
42998 сообщений на сайте
Почему? Сальдо у меня по этому счету Дт-овое, ничего не перекрывается.
Amuil
Amuil 28.12.2005 13:59
26369 сообщений на сайте
Ну так по конкретному клиенту кредитовое может быть, а тады его бы в авансы ...Но это мое мнение.
Irena22
Irena22 28.12.2005 14:00
42998 сообщений на сайте
Ну так по конкретному Кт-овое. А зачем его туды сюды по счетам гонять? Оборотку захломлять? Суть то не меняется. Или я Кт 2310 в балансе в авансы поставлю или Кт 5210 . По моему без разницы.
Amuil
Amuil 28.12.2005 14:02
26369 сообщений на сайте
Амуил, а что значит с аналитикой?

А если в том месяце, когда аванс получен, реализации не случится, тогда как? На 5210 переводить и тогда только выделять ПВН?

Потом, оплата получается по счету 101, а реализация по счету 127? У меня аналитика по счетам в проге так просто не закроется :(, все равно придется ручную проводку делать по закрытию счетов один на другой. Такой учет подходит по-моему для аренды и т.п.
Xan
Xan 28.12.2005 14:05
4878 сообщений на сайте
Илон, а что с ПВН в вашем случае?
Xan
Xan 28.12.2005 14:06
4878 сообщений на сайте
Ну так по конкретному клиенту кредитовое может быть, а тады его бы в авансы ...Но это мое мнение. Его и надо перенести в авансы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но вот я переплату 5721 никогда на 2390 не ставлю, но ставлю в актив баланса. Это дело вкуса, хотя может и некорректно.
Inst
Inst 28.12.2005 14:06
нет сообщений на сайте
в авансы ОБЯЗАТЕЛЬНО

- Почему???

У меня счет 2310 называется "Расчеты с покупателями" и ЗАЧЕМ мне нужно переводить кредитовое сальдо на авансы???? МНЕ понятно , что если сальдо Кт, то значит это аванс (да и третьим лицам обьяснить смогу). ЧТО я нарушаю?

Если сальдо Кт, то НДС конечно начисляется и платиться как с аванса.
Amuil
Amuil 28.12.2005 14:10
26369 сообщений на сайте
Переплату 5721 тоже не закрываю на 2390, но ставлю в актив.:)

А с вариантом К2310 мне непонятно что с ПВН, на 2310 в принципе общая суума стоит, если в течении месяца не было отгрузки, что тогда с ПВН? Когда она идет к уплате в бюджет?
Xan
Xan 28.12.2005 14:11
4878 сообщений на сайте
У меня на 2310 не общая сумма, а с аналитикой т.е. может быть по счету 2310 и Кт и Дт сальдо одновременно. Про НДС написала.
Amuil
Amuil 28.12.2005 14:12
26369 сообщений на сайте
По-моему, смысл от этого не теряется, а если прога это "жует" и формирует ПВН по К-ту 2310, то и проблем никаких.
Tt7
Tt7 28.12.2005 14:12
37863 сообщения на сайте
Ну вот и я про тоже. Я вроде ничего не нарушаю. Я понимаю еще если бы я свернутое сальдо показывала бы, а так..
Amuil
Amuil 28.12.2005 14:14
26369 сообщений на сайте
Илона, не точно выразила свою мысль, в балансе надо разделить клиентов на тех, кто должен, и тех, кто переплатил - и поставить соответственно в актив и пассив баланса. Т.е. показывать не общий результат по 2310.
Inst
Inst 28.12.2005 14:14
нет сообщений на сайте
Ну так я же написала с аналитикой.....
Amuil
Amuil 28.12.2005 14:14
26369 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.