Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
algas nodoklis
Neopitnij buhgalter stal pere4isljatj algas nodoklis ne s opozdaniem na mesjac(kak polozheno),a mesjac v mesjac(t.e. napr. v aprele za mart).Pomogite,pozhalujsta,razreshitj situaciju:
1.mozhnoli ostavitj vse kak estj (kakie delatj provodki)
2.ilisdelatj korrektirovki (i opjatj zhe,kak provesti) ?
zaranee spasibo
Ответы (54)
A gde skazanno, chto nado opazdivat na mesjac?
Chestno govorja,ne znaju,no vedj v ochetah dlja VIDa soc.nalogukazivaetsja za pred.mesjac,a algas za pred.pred.mesjac
не совсем понятна описанная ситуация. Вы в апреле, скажем 03.04. рассчитываете зпл за март и сумму подоходного, например 20 лат - это расходы марта. налог должны заплатить до 15 апреля - 20 лат. А в сообщении о соц.платежах за март (который сдаете до 15 апреля)в последней колонке записываете сумму начисленного подоходного налога в марте за февраль скажем 15 лат и эту сумму вы заплатили в марте за февраль.
Ja pervij raz slishu, chto bi tak delali, no konechno vozmozhno i ja oshibajus. Po-moemu otcheti v VID i rasscheti s bjudzhetom eto raznie veschi. A nalogi perechisljat nado ne pozzhe, chem cherez tri dnja posle vidachi zar. plati.
Ja IIN perecesljaju mesjac v mesjac (v aprele za mart). V vasem utverzdenii net nikakoj logiki. Vi sami sebja zaputajete. I eso, esli vam nuzna budet spravka o uplate nalogov-Vas ne pojmut i zastavjat pogasitj zadolznostj po IIN. Po suti u vas vse vremja visit DOLG po IIN.
Если я правильно поняла , то в отчете за предыдущий месяц Вы указываете ВСЕ НАЧИСЛЕННЫЕ налоги (т.е. начисленный соц. и подоходный), а нужно начисленный соц. и УДЕРЖАННЫЙ подоходный. В таком случае на проводках это никак не отразиться , а вот отчеты нужно переделать.
Алиска! Как понимаю - неопытный бухгалтер - это Вы? : )), т.к. тот бухгалтер, который перечислял налог за зарплату марта в апреле, мне кажется вполне опытным! : )) Не вижу у вас "криминала". А в отчете делается так, как объясняет Амуил, т.е. подоходный налог показывается в месяц выплаты зарплаты.
если я правильно поняла,перечисления сделаны правильно,неправильно заполнялись отчеты.
Спасибо за отзывчивость!
Надеюсь, что правильно. Единственно, когда зарплата, скажем за март, выплачивается в марте, тогда и в отчете за март показывается мартовский подоходный налог и налоги сразу перечисляются (но на фирмах так не бывает).
Я проводки по начислению з/пл (за март) провожу последним днем месяца (31.03.03.). З/пл выплачиваем в начале следующего м-ца (в апреле). ПНН оплачиваю в день выплаты з/пл (по-моему на это дается не 3 дня после выплаты, а день выплаты и следующий за ним), соц.налог уплачивается до дня, назначенного СГД, даже с невыплаченной з/пл (этой датой вводят в СГД Ваши отчеты по соц.платежам). Если Вы оплатили налоги раньше - не страшно, если позже - тоже не страшно (будут пени).
Отчет за март - з/пл, начисленная за март; соц.налог,с з/пл, НАЧИСЛЕННОЙ за март; ПНН с з/пл, ВЫПЛАЧЕННОЙ в марте (а в марте может быть выплачена з/пл и за январь, и за февраль - все бывает).
Inst,ответ максимально доходчивый,никаких неясностей не осталось,спасибо большое.
простите за глупый вопрос, а если я зарплату за апрель начисляю и выплачиваю в апреле- последний день, то и в отчете- соц и подоходный у меня идут апрельские?????
Для Т2005 вы давали сведения в ФИ когда у вас выплата зарплаты и в отчете вы должны помечать день выплаты.А по подоходному налогу в апреле он у вас мартовский!!!
В догонку- когда принимаете нового работника вы начисляете зарплату соц налог появляется в отчете, а подоходный на него только в следующем месяце и наоборот при увольнении начисления нет, соц налога нет , а подоходный есть в отчете
30.04.04. начислена и выплачена з/пл за апрель. Значит в отчете за апрель и з/пл, и соц.н., и ПНН из з/пл ведомости за апрель.
Согласна с Кк - удержание в данном случае происходит не в следующем месяце, а в текущем.
Iks - 31.03.04. начислена з/пл за март,15.04.04. она выплачена,30.04.04. начислена з/пл за апрель и работник уволен. Т.к. з/пл д.б. выплачена в последний день, т.е. 30.04.04., то в отчет за апрель я пишу з/пл и соц.налог из ведомости за апрель, а ПНН из ведомости и за март, и за апрель.
может я что-то не поняля, но одно мне в ФИ обЪяснили весьма "доходчиво" календарный год подоходного налога не совпадает с календарным годом соц налога.
как требует ВИД я знаю, хочу понять логику) 1.я начисляю з/плату за апрель. удерживаю с работника подоходный налог. и соц. пишу ведомость- чистую сумму.и выплачиваю 30 апреля. в отчете показываю- и соц и подох. только что начисленный и удержанный.вродь логично.
2.тож самое- начисляю- удерживаю- и соц и подох. выплачиваю-1 мая. почему подох показываю в июне? я ведь уже удержала? и проводку сделала- апрелем.???
а день выплаты з/платы ведь может меняться?по разным причинам...
Закрыть
Краткое описание нарушения