Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Sčet Latvenergo 02.01.2006 za XII mes. К списку тем
Sčet Latvenergo 02.01.2006 za XII mes.
Čto-to menja zaklinilo:
programma avtomatičeski grāmato 02.01.06 :
D71.. - K5310= 1000
D5721- K5310= 180,
NO 1000 nado bi perenesti v 2005g. XII mes.
31.12.05 sdelat provodku :
D 71- K4310 (uzkrājumi ) 1000.00 ???
a 02.01.06 : D 4310-K5310
D5721- K5310 ?
Ответы (119)
4 - это накопления, а вам надо 5... - накопленные обязательства. ИМХО.
31.12.05 sdelat provodku :
D 71- K5...(накопленные обязательства ) 1000.00 a 02.01.06 : D 5...-K5310 1000,00
D5721- K5310 180,00
Značit Vi sčitajete tak :
31.12.05 : D 7160 - K 5540 =1000.00 ?
I eti 1000 lat idut v rashod 2005.g.i po deklaracii UIN ne podnimajutsa , tak ?
Так.
Инст, к Вам вопрос. И к другим. Я думала, как Вы. А когда стала думать глубже:))), то додумалась до того, что пвн относится к 2005 году, и дробить счет неправильно.Поясняю ход мысли: счета в 2005 еще нет, он выписан в 2006. НО ФАКТ приобретения товара или оказания услуги же относится к 2005 , значит ,и пвн к 2005. Значит, надо учесть на счете 2311. Нет? Если нет, то почему - нет? Хочу все знать:)))
НДС возникает в момент выписки счета, нет счета - нет НДС. Никаких 2311 т.е. ИМХО.
Латвэнерго ПВН по этому счету платить в бюджет будет в феврале, потому как начислит его в январе:)
Да. Ну, вроде как да. А вроде, как нет. А в момент оказания услуги у налогооблагаемого лица не возникает? В моей голове очень даже возникает:))) Ладно, будем делать, как принято:)
Дааа, Латвенерговские счета и делим на части... Не икается?
A мое ИМХО другое.
Например счета может и не быть, есть договор.Там стоимость услуги с налогом.
Ну и пусть платит в феврале. А я его получить как предналог тоже в январе собираюсь. Но он же возник уже, когда оказывали мне услугу в декабре, значит, как расходы, я ж учитываю в декабре, и пвн Латвенерго мне в декабре уже должен. Только отдавать не хочет.:))) Потому его надо рассчитать.:)
Во, правильно. И в договоре с пвн:)
Какая разница, что в договоре, НДС возникает при оказании услуги и выписке счета, если счет не выписан, то прав/обязанностей по ПВН нет.
Es Latvenergo rēķinu un pārējos, kas attiecas uz decembri iegrāmatoju šādi:
D 7... / K 5...
D 2311 / K 5...
Nodokli grāmatoju uz 23.. grupu, jo PVN ieskaitam tikai pēc apmaksas.
D 2311 / K 5... - не нужная проводка в декабре.
Tad sanāk, ka viens rēķins dalīti jāievada divās reizēs:
1. pakalpojuma summa decembrī,
2. PVN janvārī.
Bišķi kautkā neloģiski.
Инст, докажите, что не нужная. Ну, как будто я - проверяющий и хочу Вас за это оштрафовать:)
Активы нельзя завышать по ЗоГОП и бухстандартами. А 2311/5... в данном случае именно завышение. ИМХО.
Да я в общем-то не настаиваю.
Закрыть
Краткое описание нарушения