Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
rekins par 12.2005
podskazite, pozaluista, rekins Latvenergo vipisan 03.01.2006 par decembris 2005.
God zakrivaju vpervije, ne znaju kak provesti: dekabrjom ili janvarjom? Kak bitj s PVN, dla opitnih, naverno, glupij vopros.
Ответы (29)
Noteikti jāparāda 2005.gadaizdevumos jo izdevumi ir par decembri. Es daru D 7....K 5310
D 5721 K5310.Betja Jums ir metodikā PVN pie samaksas tad D23...K 5310 ( par PVN daļu).
Не знаю насколько правильно я делаю, но все счета за прошлый год я учитываю 31,12,05, а если в счете и за 2005 и за 2006, то делю.
Я провожу такие счета 31.12.2005.
Domāju, ka priekšnodokli nevar atskaitīt decembrī, ja rēķins izrakstīts janvārī.
Decembrī grāmatotu D7... K Uzkrātās saistības (bez PVN)
Janvārī D Uzkrātās saistības K 5310
D 57.... (PVN)
t.e, kak?
bez PVN - 174.73 d7... k5310
PVN - 31.45 d23.. k5310
??? tak?
a napravjte menja , pozaluista, gde ja eto mogu procitatj konkretno.
pvn v janvare, a rasxodi v dekabre
"Uzkrātās saistības" kakaja eto grupa?
Расходы 31.12, а ПВН - числом получения счета.
Jā patiesi aizdomājos , ka Spingulis taisnība , ja rēķins izrakstīts janvārī , tad PVN jāgrāmato uz D23.....
"Uzkrātās saistības" - это 5 группа, но ее бы сделать отдельно от расчетов с поставщиками, т.к. в балансе она пойдёт по строке "Uzkrātās saistības".
Sajuka man galva ar tām uzkrātām saistībām.
Uzkrātās saistības jau šajā gadījumā ir piem.5310 kur grāmatoju kopā gan pakalpojuma gan PVN summu.BetPVN summu D 23.... ( akceptētais PVN).Un pēc samaksas D 5721K23...
Я провожу декабрем. Можно и разделить на счет А-дек. и счет В-янв.
Намного интересней проводить счет за тел. разговоры 2005 и абон.плату 2006
Д 755 разг.Д 2410 абон.плата Д 2311 предналог К 5310 вся сумма.
Д2410 К5310 - я бы этого не делала. Расходы будущих периодов - это расходы, относящиеся к будущему году, но оплаченные в году таксации.
Тем более, что и счет получен уже в следующем году. Для такой проводки в текущем году нет оснований.
Мне совсем не нравится проводка Д2410 К5310, но никак не могу придумать, чем ее заменить?
Счет получен в декабре, но оплачен в январе и там абон.плата за половину января.
Вы просто не проводите ту часть, которая относится к январю в декабре.
Но счет-то выписан в декабре, половину расходов провести с полным НДС?
Я ведь когда провожу счет, еще не знаю, когда его оплатят, в декабре или в январе.
Закрыть
Краткое описание нарушения