Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

konti К списку тем

konti
S4et vistavlen 31.12.2006

elektri4estvo za 12/2005, avanss za 01/2006 i PVN

Ja delaju 31.12. D 7550 K 5310 el-vo za 12/2005

avanss za 01/2006 D ? K5310

PVN D 5721 K 5310 , no vopros, esli bi ne bilo bi avansa za 01/2006, problem ne bilo bi s PVN, a s avansom ja somnevajus, 4to mozno pokazivat v deklaraciji PVN za 12/2005
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 12:46
416 сообщений на сайте

Ответы (14)

Аванс учитывается только оплаченный. Поэтому советую авансовую часть провести январём.
Martinas
Martinas 11.01.2006 12:48
38532 сообщения на сайте
Всё,если оплачено.

Ja delaju 31.12. D 7550 K 5310 el-vo za 12/2005

avanss za 01/2006 D ? K5310

А за 01.2006 Д 2410 (расходы будущих периодов)К5310

PVN, если оплачен, то 572. и в декларацию, если не оплачен, то 2311 и в декларацию января.
Logram
Logram 11.01.2006 12:52
6067 сообщений на сайте
Togda polu4aetsja delaju rovodku D 7550 K 5320 31.12.,,a ostalnoje 04.01.06.
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 12:54
416 сообщений на сайте
Декабрьский счёт

Д 7550 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)

Январский счёт

Д 2410 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)

Все проводки делаются в декабре.

Счёт 2410 в балансе как расходы будущих периодов в активе

В январе делаете проводку

Д 7550 К 2410

Д 5721 К 2311(если не оплачено)
Logram
Logram 11.01.2006 13:02
6067 сообщений на сайте
Ne mnogo ne ponjala el-vo za 12m D7550 K5320,

avanss za 01.2006. vistavlen v etom s4ete i PVN 2311 K5390,

s4et vistavlen 31.12.05.,ja ne mogu avanss postavit na 2410 potomu s4et ne opla4en,na kakoj s4et mnje stavit
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 17:13
416 сообщений на сайте
Немножко поправлю Logram - декабрьский счет Д5721 К5320 в любом случае - оплачено или нет (счет получен и услуга оказана), а Татьяне2 - Д2410 надо ставить независимо от оплаты.
Nataha
Nataha 11.01.2006 17:21
1150 сообщений на сайте
NO avanss za 01.2006. usluga ne okazana
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 17:29
416 сообщений на сайте
На счет ПВН по оказанной услуге, все зависит от учета предналога, одни его списывают при оплате, другие при получении, поэтому может быть и Д2311 и Д5721.

Авансовую часть счета провела бы январем. На счет проводки типа Д2410 К53 были очень бурные дискуссии.
Xan
Xan 11.01.2006 17:34
4878 сообщений на сайте
NO mnje nado budet delat akts sverki i 4to u menja budet 31.12.05.
Tanja.u
Tanja.u 11.01.2006 17:36
416 сообщений на сайте
Д 2410 К 5320 - некорректная проводка. Я бы так не делала, если счет оплатится только в январе.
Martinas
Martinas 11.01.2006 20:16
38532 сообщения на сайте
А как лучше?
Logram
Logram 11.01.2006 20:20
6067 сообщений на сайте
Провести то, что касается декабря - декабрём, а что касается января - январём.
Martinas
Martinas 11.01.2006 20:22
38532 сообщения на сайте
"Январский счёт

Д 2410 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)"

Стоп-стоп!!! Нам на семинаре налоговики разъясняли, что если

счет - от января, то НДС в прошлом году еще в природе не существует. На 2311 он не показвается. Вообще нигде не показывается в отчетном году.

На 241 попадает ТОЛЬКО если оплачено.

Проводки Д 2410 К 5310 - просто не существует в природе.

Остается: - только если оплачено!!!

Д 2410 К Деньги (январьские расходы)

Д 2311 Д деньги - оплаченный налог БУДУЩЕГО года ( т.к. налоговый счет от января)

"Декабрьский счёт

Д 7550 К 5320

Д 5721 К 5320(если оплачено)

Д 2311 К 5320 (если не оплачено)"

Простите, что за НДС - "декабрьский счет"?! ВЕСЬ НДС - стоит в счете, датированном январем. И самовольно разделять его нельзя!!!

Остается проводка:

Д 7 группа К 5310 и это все, - что касается отчетного года.
Irinaav
Irinaav 12.01.2006 13:07
1011 сообщений на сайте
Простите, что за НДС - "декабрьский счет"?! ВЕСЬ НДС - стоит в счете, датированном январем. И самовольно разделять его нельзя!!!

S4et vistavlen 31.12.2005

С проводкой Д2410 К5310 я поняла,что полученный счёт мы не проводим,а проводим только оплату,если она есть, т.е. Д2410 К26.. Если оплаты нет, то полученный счёт ставим на учёт в следующем месяце Д7.. К5310 и НДС Д2311 К5310.В данном случае это счёт за январь

А здесь, как я понимаю, раз счёт всё-таки был выставлен в декабре, то за декабрь будет Д7.. К5310 и НДС Д2311 К5310?

Если неправильно,то поправьте.
Logram
Logram 12.01.2006 13:19
6067 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.