Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
konti
S4et vistavlen 31.12.2006
elektri4estvo za 12/2005, avanss za 01/2006 i PVN
Ja delaju 31.12. D 7550 K 5310 el-vo za 12/2005
avanss za 01/2006 D ? K5310
PVN D 5721 K 5310 , no vopros, esli bi ne bilo bi avansa za 01/2006, problem ne bilo bi s PVN, a s avansom ja somnevajus, 4to mozno pokazivat v deklaraciji PVN za 12/2005
Ответы (14)
Аванс учитывается только оплаченный. Поэтому советую авансовую часть провести январём.
Всё,если оплачено.
Ja delaju 31.12. D 7550 K 5310 el-vo za 12/2005
avanss za 01/2006 D ? K5310
А за 01.2006 Д 2410 (расходы будущих периодов)К5310
PVN, если оплачен, то 572. и в декларацию, если не оплачен, то 2311 и в декларацию января.
Togda polu4aetsja delaju rovodku D 7550 K 5320 31.12.,,a ostalnoje 04.01.06.
Декабрьский счёт
Д 7550 К 5320
Д 5721 К 5320(если оплачено)
Д 2311 К 5320 (если не оплачено)
Январский счёт
Д 2410 К 5320
Д 5721 К 5320(если оплачено)
Д 2311 К 5320 (если не оплачено)
Все проводки делаются в декабре.
Счёт 2410 в балансе как расходы будущих периодов в активе
В январе делаете проводку
Д 7550 К 2410
Д 5721 К 2311(если не оплачено)
Ne mnogo ne ponjala el-vo za 12m D7550 K5320,
avanss za 01.2006. vistavlen v etom s4ete i PVN 2311 K5390,
s4et vistavlen 31.12.05.,ja ne mogu avanss postavit na 2410 potomu s4et ne opla4en,na kakoj s4et mnje stavit
Немножко поправлю Logram - декабрьский счет Д5721 К5320 в любом случае - оплачено или нет (счет получен и услуга оказана), а Татьяне2 - Д2410 надо ставить независимо от оплаты.
NO avanss za 01.2006. usluga ne okazana
На счет ПВН по оказанной услуге, все зависит от учета предналога, одни его списывают при оплате, другие при получении, поэтому может быть и Д2311 и Д5721.
Авансовую часть счета провела бы январем. На счет проводки типа Д2410 К53 были очень бурные дискуссии.
NO mnje nado budet delat akts sverki i 4to u menja budet 31.12.05.
Д 2410 К 5320 - некорректная проводка. Я бы так не делала, если счет оплатится только в январе.
Провести то, что касается декабря - декабрём, а что касается января - январём.
"Январский счёт
Д 2410 К 5320
Д 5721 К 5320(если оплачено)
Д 2311 К 5320 (если не оплачено)"
Стоп-стоп!!! Нам на семинаре налоговики разъясняли, что если
счет - от января, то НДС в прошлом году еще в природе не существует. На 2311 он не показвается. Вообще нигде не показывается в отчетном году.
На 241 попадает ТОЛЬКО если оплачено.
Проводки Д 2410 К 5310 - просто не существует в природе.
Остается: - только если оплачено!!!
Д 2410 К Деньги (январьские расходы)
Д 2311 Д деньги - оплаченный налог БУДУЩЕГО года ( т.к. налоговый счет от января)
"Декабрьский счёт
Д 7550 К 5320
Д 5721 К 5320(если оплачено)
Д 2311 К 5320 (если не оплачено)"
Простите, что за НДС - "декабрьский счет"?! ВЕСЬ НДС - стоит в счете, датированном январем. И самовольно разделять его нельзя!!!
Остается проводка:
Д 7 группа К 5310 и это все, - что касается отчетного года.
Простите, что за НДС - "декабрьский счет"?! ВЕСЬ НДС - стоит в счете, датированном январем. И самовольно разделять его нельзя!!!
S4et vistavlen 31.12.2005
С проводкой Д2410 К5310 я поняла,что полученный счёт мы не проводим,а проводим только оплату,если она есть, т.е. Д2410 К26.. Если оплаты нет, то полученный счёт ставим на учёт в следующем месяце Д7.. К5310 и НДС Д2311 К5310.В данном случае это счёт за январь
А здесь, как я понимаю, раз счёт всё-таки был выставлен в декабре, то за декабрь будет Д7.. К5310 и НДС Д2311 К5310?
Если неправильно,то поправьте.
Закрыть
Краткое описание нарушения