Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN. что же теперь делать? К списку тем

PVN. что же теперь делать?
При подготовке отчета по накладным, оказалось, что в октябре (!) была случайно присчитана сентябрьская накладная (ндс) (в отчете за 3 квартал она фигурировала самой последней...). Естественно, в ноябре сумма была уплачена в бюджет (с небольшой переплатой, учитывая находку). В ноябре это тоже не заметили. И за декабрь тоже заплатили уже.

А что же мне теперь делать? Пересдавать отчет за октябрь - это ясно. Корректировать ноябрьский отчет по ПВН или что? А если коррекцию проводить, то в какой строке - в 67?

Помогите, пожалуйста.
Boomjoom
Boomjoom 16.01.2006 00:25
103 сообщения на сайте

Ответы (8)

Уточните, это был налог или предналог?
Martinas
Martinas 16.01.2006 00:30
38532 сообщения на сайте
Может я, конечно. глупый, но я как-то не совсем понял вопрос:)
Komarik
Komarik 16.01.2006 00:30
10159 сообщений на сайте
извиняюсь, изменения получаются в 52 строке, aprekinatais pvn. она уменьшается и соот-нно уменьшается и сумма, оплачиваемая бюджету.
Boomjoom
Boomjoom 16.01.2006 00:34
103 сообщения на сайте
1) Отчёт по накладным за 3 квартал надо пересдать.

2) Насколько я поняла (с трудом-с), ПВН с этой накладной попал в декларацию ПВН 2 раза - один раз в сентябре, а второй раз в октябре. Если это так, то декларацию октября нужно пересдать, и переплата отразится у вас в ВИДовской распечатке. Сейчас за декабрь уплатите на переплаченную сумму меньше - и всё выравняется. Никаких коррекций делать не надо.
Martinas
Martinas 16.01.2006 00:44
38532 сообщения на сайте
Komarik, из-за ошибки накладная появилась 2 раза. Один раз в сентябре, 2ой- в октябре. НДС начислили на нее и его перечислили в бюджет. Сумма небольшая, но все же.

Получается, что за 10, 11,12 мес 2005 года перечислялась сумма, больше необходимого.

Больше- не меньше, но хочется уточнить это вопрос.

все еще непонятно?
Boomjoom
Boomjoom 16.01.2006 00:45
103 сообщения на сайте
Мартинас, спасибо за ответ.

отчет по накладным за 3 квартал правильный.

за октябрь ндс я уже переделала. а за декабрь мы уже заплатили.

получается, что за январь нам надо платить меньше. понятно.

огромное спасибо.
Boomjoom
Boomjoom 16.01.2006 00:50
103 сообщения на сайте
Совершенно верно. Когда возьмёте распечатку по ПВН (когда они уже всё введут, и декабрьскую декларацию тоже), то эта переплаченная сумма там будет видна. В балансе она у Вас покажется в прочих дебиторах. Удачи!
Martinas
Martinas 16.01.2006 00:57
38532 сообщения на сайте
большое спасибо!
Boomjoom
Boomjoom 16.01.2006 01:04
103 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.