Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
2190 нужен ли акт сверки на 31.12.05. К списку тем
2190 нужен ли акт сверки на 31.12.05.
Добрый день!Прошу помочь!
15.09.05. заплатили авансовый платеж подрядчику
Д2190 К 2620-2246,45
Д5721 К 2620-404,36
На 31,12,05, акт о выполненных работах не подписан.Вопрос:
1)Нужно ли подрядчику посылать акт сверки на 31,12,05 ?
2) Сумма 2246,45 отражается в активе баланса в разделе Авансовых платежей за товары ?
Ответы (22)
Es arī tāpat domāju - vajag
Очень хотелось бы увидеть ответ на второй вопрос
Никогда не задумывалась. Я показываю авансовые платежи за услуги и товары именно в этой строке. Остальное в "Прочих дебиторах", например гарантийные суммы.
заплатили авансовый платеж подрядчику
Похоже все же это счет 2410 - расходы будущих периодов.
Инст, в принципе должно быть 2410, но многие все авансы на 2190 держат, поэтому и отражают в авансовых платежах за товар.
Это не принципиально. Главное, чтобы в балансе в дебиторы попало.
Нет, ну смотря что считать товаром, конечно
Ну заведите строку в балансе "Авансы за услуги".
Вот я тоже сомневаюсь как-то:-?
Директор сказал ,что промежуточный акт в % от выполенных работ подписывать на 32,12,05 с подрядчиком не будет,подпишет на всю сумму договора в 2006,году когда выполнят все работы на 100%.Как вы считаете можно так поступить:-? я считаю что надо подписать промежуточный акт , что выполнено до 31,12,05,и отнести на расходы 2005,года,что не выполено на 2410
Хотелось бы услышать мнение тех,кто сталкивался с подобной ситуацией:)
Возможно оба варианта. Когда на субподрядчик утанавливал лифт с июня одного года по март другого года, то извините, я не видя самого лифта, а только шахту пустую, принять ничего не могу. а аванс он получил еще за 3 месяца до начала работ вообще.
Спасибо всем
У меня тоже проблемы с новой клавой. Сильно жать на клавишы надо
Šķiet, ka korektāk šo debeta kontu tā arī nosaukt - *Avansi apakšuzņēmējiem*...
Тогда можно продолжать Авансы за инструмент, авансы за аренду... Может проще авансы поставщикам товаров и услуг? Зачем так подробно в балансе расписывать?
Ну если очень хочется!

Я бы тоже не заморочивалась с делением - авансы и авансы. Для себя можно расшифровочку сделать - что за что.
Мне достаточно что у меня почти к каждому счету 3 буквы субсчета. Мне это так понравилось в Аккоре, что я их уже везде пишу! очень помогает разобратся где чей аванс, долг, бензин, налог и т.д. Ну Лиль, ты меня понимаешь
а в балансе все равно одной строкой. Все лишнее только для себя.
Это полный кайф!!!!!!

А какие я себе отчёты по ПВН настроила! Услуги с 20-ти счетов собирает, пропорцию считает - скоро сам в инспекцию ходить будет!
Закрыть
Краткое описание нарушения