Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

opjatj 2311 ili 5721??? К списку тем

opjatj 2311 ili 5721???
Что-то я запуталась

Есть счет LMT 05.числа:

1)разговоры за предыдущий месяц

2)абонентная плата за будующ.месяц

3)sum.bez PVN

4)PVN

5)sum.ar PVN

Как правильно контировать?
Etkon
Etkon 25.01.2006 10:25
1123 сообщения на сайте

Ответы (11)

http://www.vgk.lv/index.php?setgc=forum&action=shposts&fid=21&tid=31266

http://www.vgk.lv/index.php?setgc=forum&action=shposts&fid=4&tid=30703
Если что есть функция "Поиск"
Selena
Selena 25.01.2006 10:29
949 сообщений на сайте
Я спрашиваю не на конец года. А втечение года.
Etkon
Etkon 25.01.2006 10:57
1123 сообщения на сайте
В течение года я провожу, не разделяя на месяцы, тем числом, когда получен счёт. Но это, конечно, если руководство не хочет видеть точных затрат по каждому месяцу.
Martinas
Martinas 25.01.2006 10:59
38532 сообщения на сайте
Д5721 по дате получения (выписки) счета. Там же и расходы.

05/02/06 Д7710 Д5721 К5310. У вас один таксационный период для НДС-февраль.
Julijatim
Julijatim 25.01.2006 10:59
8799 сообщений на сайте
Я не делю, хотя руководство хочет. Но для них нет понятий "обязательства". Вот когда ЗАПЛАТИМ -тады и расходы! Так что как ни крути, все равно февраль. Я догадываюсь, что у Tan76 такие же руководители.
Julijatim
Julijatim 25.01.2006 11:01
8799 сообщений на сайте
Я также делаю. А мне сейчас говорят, что я не имею права ПВН по абонентной плате (т,к,это авансом выписано)ставить в предналог
Etkon
Etkon 25.01.2006 11:04
1123 сообщения на сайте
LMT ведь выставляет абонентную плату за текущий месяц, разве нет?
H2so4
H2so4 25.01.2006 11:05
1644 сообщения на сайте
05,числа за весь месяц. У меня и сомнений не было, я сразу в предналог и в расходы. Но здесь, висит остаток на 2311 (ВСЕГДА) типа переходящий. А зачем он мне? Я декабрь закрываю с 2311 а январем с 2311 на 5721. И мой остаток на 2311 "0.00". Не понимаю зачем остаток на 2311 ?
Etkon
Etkon 25.01.2006 11:14
1123 сообщения на сайте
Может, когда-то ошиблись и просто не перевели с 2311 на 5721.
Albina
Albina 25.01.2006 11:17
64743 сообщения на сайте
Ну измените эту практику. Ничто не вечно под луной. Тем более, счет приходит, допустим, в апреле за март, апрельская абонентка - как бы авансом, но Вы в том же апреле этот аванс оплачиваете, так что смело можно ставить в предналог.
Martinas
Martinas 25.01.2006 11:18
38532 сообщения на сайте
Да мне тут такую лекцию прочитали-почему так делали. Я и застопарилась,Мне уж кажется, что все делаю не так. Нервы...

Но главное- я все таки права. На этом и настою. Спасибо.
Etkon
Etkon 25.01.2006 11:24
1123 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.