Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Pagājušā gada rēķini
Par pagājušā gada rēķiniem -kāds grāmatojums???
D7550 K5310
D2311 K5310,
Janvārī pie samaksas
D5310 K2620
D5721 K2311
Vai pareizi??????? Liels paldies!!!!!
Ответы (17)
Если дата счета - январь или позднее - никакого НДС в балансе на 31.12. еще нет. Расходы - только та часть, что относится к отчетному году.
Ja rēķins par decembri saņemts janvārī-
bez PVN- 100.00
PVN 18% - 18.00
Kopā 118.00
D7550 K5310 118.00
D2311 K5721 18.00
Janvārī pie samaksas D5310 K5310 118.00
D5721 K2311 18.00
vai tad uz 5310 nav jāliek visa rēķina summa???? Bet tikai bez PVN???
Kristinej - именно без PVN.
bez PVN- 100.00 - проводка от 30.12
PVN 18% - 18.00 - проводка от января, согласно дате счета.
Однозначно - Подвинская примеры приводила.
Paldies!
Ja pareizi sapratu tad tā:
Rēķins D7550 K5310 100.00 - 31.12.2005.
Veicot samaksu D5310 K2620 100.00 01.2006.
D5721 K2620 18.00
Kristinej - угу.
"PVN 18% - 18.00 - проводка от января, согласно дате счета. "
Что-то я не понимаю, с какого момента теперь один и тот же счет проводиться в разных месяцах и годах?
Кристина, в декабре
дебет 7550
кредит 53ХХ накопленные обязательства
а в январе учитываете пвн и
дебет 53ХХ накопленные обязательства
кредит 5310
С момента появления Ирины-ав.
Я предлагала на основании счета делать справку и проводить отдельно накопленные обязательства в отчетном году (13-й месяц). Потом при получении счета уже собирать все вместе.
Или делать как Ирина советует. Такая селява, что момент совершения сделки и момент появления НДС не совпадают во времени.
Bet tad jau sanāk, ka bilancē kā kreditoru parāds uz 5310 būs tikai summa bez PVN??? Bet parāda kopsumma taču ir ar PVN?
Я предлагала на основании счета делать справку и проводить отдельно накопленные обязательства в отчетном году (13-й месяц). Потом при получении счета уже собирать все вместе.
Так правильно, на мой взгляд.
А счет делить неправильно ИМХО
Вот этот 13 месяц мы и используем.
Вот этот 13 месяц мы и используем ???? - По какому закону, стандарту или правилу?!
И что делать с законом по НДС - об отражении предналога?
До по тому же ГОПу с бухучетом.
Предусмотрены законом некоторые заключительные операции года: списания, начисления, коррекции, закрытие счетов.
31 декабря никто инвентаризациями и сверками не занимается. проводить документ задним числом - дурной тон.
Поэтому выделяется условный "13-й месяц".
А закон О НДС - отдельная песня. Он составление финансовой отчетности не регламентирует.
Maija, по какой конкретно стате закона появляется лишний месяц? Где написано это число - "13"?
Да бог с ним, этим 13 месяцем. Ланушка все расписала. В декабре - расходы/накопленные обязательства. В январе 5310 и ПВН, как обычно.
Закрыть
Краткое описание нарушения