Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

Nākamo periodu ieņēmumi К списку тем

Nākamo periodu ieņēmumi
Cien. kolēģi!

Kā pareizi sadalīt nākamo peridu ieņēmumus, kur jāliek PVN? Vai viss PVN 2005.gadā vai arī daļa 2005. un daļa 2006.?

Rēķins izrakstīts par nomu par 2005.gadadecembri un par 2006.gadajanvāri, februāri, martu.
Lasise
Lasise 31.01.2006 22:19
84 сообщения на сайте

Ответы (17)

Не пойму почему нельзя было 2 отдельных счета выписать?
Julijatim
Julijatim 31.01.2006 22:22
8799 сообщений на сайте
А когда счет выписан?
Albina
Albina 31.01.2006 22:23
64746 сообщений на сайте
Вообще-то, наверно, счет лучше проще было бы выписаь отделно за 2005 и за 2006 год. А когда счет выписан? Тогда и пвн отражаете.
Lanuska
Lanuska 31.01.2006 22:24
15767 сообщений на сайте
Ох, не привыкну я, наверно, к новой клаве:(
Lanuska
Lanuska 31.01.2006 22:25
15767 сообщений на сайте
Rēķins izrakstīts 20.decembrī.

Ja es iegrāmatoju visu PVN decembrī, tad janvārī man nesakrīt 6110 un PVN konts. Vai tas ir normāli???
Lasise
Lasise 31.01.2006 22:46
84 сообщения на сайте
Нормально. А ПВН должны показать в декабре.
Albina
Albina 31.01.2006 22:47
64746 сообщений на сайте
Угу
Lanuska
Lanuska 31.01.2006 22:49
15767 сообщений на сайте
Совсем необязательно, что бы НДС совпадал с 6110. Он может совпадать и с 6550 и с 6300 и с 5210 и счем только еще Вам не будет угодно. Главное, что сделка налогооблагаемая в понятии закона о НДС.
Julijatim
Julijatim 31.01.2006 22:50
8799 сообщений на сайте
PVN deklarācijā par decembri es uzrādīju visu PVN, un ieņēmumus palielināju, lai sanāktu tāda summa, kas sakrīt ar PVN.

Ja es nebūtu ieņēmumus palielinājusi, vai tad VID nepievērstu uzmanību tam, ka PVN no ieņēmumiem nesakrīt ar ieņēmumu summu?

Tagad domāju, ja es esmu šādi iesniegusi deklarāciju, tad vai vispār vajag atstāt daļu summas uz nākamo periodu ieņēmumiem???
Lasise
Lasise 31.01.2006 22:53
84 сообщения на сайте
Юля уже написала. Декларация по ПВН совсем не должна совпадать с доходами. Вы все правильно сделали.
Albina
Albina 31.01.2006 22:54
64746 сообщений на сайте
Ja es deklarāciju par deccembri iesniedzu tādu, ka sakrīt 6110 ar PVN summu, vai man vispār atstāt daļu summas uz nākamo periodu ieņēmumiem???
Lasise
Lasise 31.01.2006 23:13
84 сообщения на сайте
Конечно atstāt daļu summas uz nākamo periodu ieņēmumiem.
Albina
Albina 31.01.2006 23:17
64746 сообщений на сайте
Lasise нет, в декларации НДС надо указать тот доход, с которого считался НДС - это налогооблагаемая база. То есть в балансе доходы разделятся - настоящие и будущие, а в декларации НДС - нет. ММХО. Рогом в стену биться за это не стану
Irinaav
Irinaav 31.01.2006 23:27
1011 сообщений на сайте
А я бы стала В НДС - облагаемые сделки, которые таковыми являются согласно закону "об НДС", и абсолютно всё равно, какого периода это доходы.

Но: счет выписан 20 декабря за декабрь, январь, февраль и март. Если он в декабре полностью оплачен - то ПВН в декабре. Если же онне оплачен в декабре, то в декабрьскую ПВН декларацию пойдёт только ПВН с декабрьского счета, т.к. услуга еще не оказана и авансом деньги не получены. ИМХО.
Martinas
Martinas 31.01.2006 23:57
38532 сообщения на сайте
А если услуга оказывается непрерывно?
Albina
Albina 01.02.2006 00:00
64746 сообщений на сайте
В декабре услуга января еще не оказывалась непрерывно.
Martinas
Martinas 01.02.2006 00:07
38532 сообщения на сайте
А я бы засунула в декабрь. Теперь сама засомневалась.
Albina
Albina 01.02.2006 10:12
64746 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.