Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Расходы 2005 г.
Доброе утро. Хотелось бы услышать-увидеть Вашего совета. Выставлен счет 01.01.2006 за доставку товара, полученного в декабре 2005. 100.00 + 18.00 Как лучше провести?
1. Д 7ХХХ К 53ХХ 100.00 31,12,2005
Д 23ХХ К 53ХХ 18,00 31,12,2005
2. Д 53ХХ К 2620 118,00 05,01,2006
Д 5721 К 23ХХ 18,00 01,01,2006
Или так:
1. Д 7ХХХ К 5?? 100,00 31,12,2005
2. Д 5?? К 53ХХ 100,00 01,01,2006
3. Д5721 К53ХХ 18,00 01,01,2006
4. Д53ХХ К 2620 118,00 05,01,2006
Как обозвать счет 5??
Ответы (11)
Я не поняла: а что, доставка товара в декабре произошла без сопроводительных документов?
Товар получен с СМР 20 дек., а счет транспортники прислали 2-мя неделями позже.
Или так:
1. Д 7ХХХ К 5?? 100,00 31,12,2005
2. Д 5?? К 53ХХ 100,00 01,01,2006
3. Д5721 К53ХХ 18,00 01,01,2006
4. Д53ХХ К 2620 118,00 05,01,2006
Как обозвать счет 5??
Счет обозвать накопленные обязательства.
первый вариант логичнее
Спасибо. А почему неправильным Вы считаете 1 вариант?
НДС возникает в момент выписки счета, поэтому 1 вариант неприемлен. ИМХО.
Ой, извините, не заметила, что 31.12. Вы используете 2311, а не 5310. Тогда можно и первый, но второй более правильный. Т.к. в первом счет 23.. не надо показывать в балансе. ИМХО.
Спасибки
Но ведь у вас нет ПВН,раз СМР,значит ЕС,а это реверс.
счет транспортники прислали
Закрыть
Краткое описание нарушения