Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Aкты сверки К списку тем

Kuma 03.02.2006 12:25
25 сообщений на сайте
25 сообщений на сайте
Ответы (47)
А если предупредили и помещение сдали, то просто счет не выставляю, машу вслед платочком и утираю слезки:)
А если вернуться к вопросу, - подобные этому варианты разночтений актов сверки могут возникнуть "из ничего" и у любого у нас. Представьте ситуацию: Вы (Вам) оплатили за накладную 31 декабря, а на счет продавца оплата еще не поступила, а попадет только 2 января. Вот и разные акты, вернее один, но с комментарием, что, де, ППР такая-то оплачена тогда-то и остаток со второй стороны другой.
Ну я думаю акт с комментариями разночтений не вызовет

Inst 04.02.2006 18:50
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Я считаю, что в актах сверки должны быть конкретные суммы. Если счет выставлен 2 января, то , естественно, у вас он пройдет как суммы после даты баланса в накопленных обязательствах, но на момент сверки его у Вас не было!!!!

Aleksja 04.02.2006 23:39
10004 сообщения на сайте
10004 сообщения на сайте
A ja ne pridirajusj po melocham - stavlju svoju summu i kommentaruj

Inst 05.02.2006 09:53
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть