Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ПВН
Добрый день!
У меня сложилась следующая ситуация. Поставщик - неплательщик ПВН поставляет продукцию, облагаемую ПВН. В накладной налога нет. Через месяц (в рамках договора)я (ПВН -плательщик)возвращаю нереализованный товар назад поставщику. Как быть с ПВН при возврате товара от ПВН -плательщика. В СГД (по телефону) ответили, что ПВН начислять не должна, но обязательно указываю, что это возврат товара. Дескать "проблем при проверке в этом случае не будет", но сослаться на документ, согласно которому это так не смогли.
Заранее благодарна.
Ответы (3)
Хмм, не понял вопроса. Если вам поставил товар неплательщик, то и в предналог вы ничего по этой поставке не ставили. Поэтому с како
с какой радости вам надо возвращать деньги в бюджет при его возврате? Только действительно надо указать, что это возврат и сослаться на накладную поставки, чтобы не было подозрений, что сие реализация.
А сослаться на документ не могли, потому что это базовое понимание принципа НДС вообще. Почитайте закон ипросто проанализируйте, почему обычно вам надо начислять ПВН на возвраты, а в данном случае - нет:)
Закрыть
Краткое описание нарушения