Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Neskaidrie jautājumi pēc semināra К списку тем
Neskaidrie jautājumi pēc semināra
Biju uz LID semināru 7.februārī "Galvenās kļūdas uzņēmumu gada pārskatu sagatavošanā". Nu man radās daži strīdīgi jautājumi - varbūt padalieties, kā jūs domājat?
1.Viņa teica, ka pimērot nekādā gadījumā nevaot būt šāds grāmatojums D 241X Nākamo periodu izmaksas K 531X Norēķini ar piegādāta'jiem, jo nākamo periodu izmaksas aktīvā tās ir izmaksas, kas izdarītas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem. Varot būt grāmatojums D241X K 26XX... Kāda ir jūsu prakse? Es esmu šitā nepareizi grāmatojusi...:(
2.Paruzkrātajām sasitībām - viņa minēja, ka piemēram Latvijas Mobilā telefona rēķins, ko saņemam janvāra sākumā nav attiecināms uz uzkrātajām sasitībām, bet iekļaujams vienkārši kreditoru sastāvā, jo uzkrātās sasitības ir sasitības samaskāt par precēm vai pakalpojumiem, kuri ir saņemti, bet par kuriem , pimēram, nav rēķina no piegādātāja līdz brīdim, kad vadība paraksta gada pārskatu... Es zinu, ka šis jautājums ir apcilāts, bet tad sanāk, ka taisnība ir tiem, kuri teica, ka šo vienu rēķinu jāgarāmato divas reizes. 31.12.05. sanāk iegrāmatot D7710 K5310 izdevumu daļu, kas attiecas uz 2005.gadu bet pie rēķina saņemsānas 06.01.06. D77X abonēšanas maksu par 2006g. janvāri; D 5721 PVN un K 5310. Tad sanāk šitā???
Starp citu norādīja arī par to, ka jaunajiem uzņēmumiem nav salīdzināmo rādītāju, jo nav ar ko salīdzināt. Tātad man pašai uzņēmums sāka darboties 15.10.04. Apvienojām pārskata periodu un tagad taisu pirmo gada pārskatu šitam uzņēmumam un man būs jāraksta Bilance un PZA kā arī pielikumos tikai šitas periods, blakus ailēs sanāk tikai nulles, un nulles nevajag rakstīt..
2.
Ответы (124)
Не люблю я проводку Д2410 К5ХХХ и стараюсь всячески ее избегать.
А почему это счёт - не оправдательный документ? Он как раз на ту часть, что приходится на соответствующий период, вот в расходы этого периода и попадает.
Потому что оправдательный документ - это тот, в котором наименование сделки есть мерные характеристики пр. положенные реквизиты. А бланк полиса еще и с надзорными институциями согласован должен быть.
Всего этого в счете на оплату нет.
Почему нет? У меня всё есть.
Погоди, у тебя в счете есть период страховки который Ты оплачиваешь?
Периода нет, общая сумма страховки разбита в договоре.
А как Ты знаешь за какой период платишь?
Например платишь 20 января, что делаешь? Смотришь договор и за какой это период?
Мне кажется Балта раньше в счете указывала период. Например, 2005 год 1 квартал.
Может и сейчас указывает, у меня просто их счетов больше нету.
Мне просто выписывают счет , с указанием № полюса.
Да, теперь у меня тоже только номера
Ну вобщем всё равно счет разбиваешь если что?
Мне главное, чтобы в нужный периодрасходы того периода попали. Если страховка переходит на следующий год и за эту часть еще не плачено - с какой радости я ее буду в этом году приходовать?
Ну видилишь, потому как я например документом считаю полис, его и граматою.
Заключили договор аренды на год. Выписан счет. Значит год из этого помещения никто не может выселить. Имеете полное право получать от него выгоду. Вот и дефиниция актива.
Если не нравится актив на 2410, то обязательство уж точно на 5310 есть.
Т.е. проводки просто на основании договоров делать, даже при отсутствии счетов???
Инст. А вы внимательно прочитали?
"Заключили договор аренды на год. Выписан счет."
Ужас! Несколько раз прочитала.
Ну у что, что выписан счет? Если счет за будущий период и его не оплатили, то это обыкновенный авансовый счет, который проводится по оплате.
Я тоже думаю и делаю как Мартинас.
Авансовым же счет не всегда будет.
Выписали счет в декабре и заселились в декабре. Сидим декабрь, не оплатили, хозяин не требует (или по договору срок не подошел).
Сидим январь.
Сидим февраль.
В марте заплатили по всему счету до декабря.
Ну и что будете проводить и на основании чего?
Я предыдущие годы тоже при оформлении полиса на год делала проводки - Д7 К531( тек.год),Д241 К531(буд.год).А потом задумалась - когда у меня возникает обязательство(К531) перед страх.компанией? В момент оформления полиса или всё-таки тогда,когда они мне оказали услугу.т.е.например,через месяц,два и т.д.
Закрыть
Краткое описание нарушения