Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Neskaidrie jautājumi pēc semināra К списку тем
Neskaidrie jautājumi pēc semināra
Biju uz LID semināru 7.februārī "Galvenās kļūdas uzņēmumu gada pārskatu sagatavošanā". Nu man radās daži strīdīgi jautājumi - varbūt padalieties, kā jūs domājat?
1.Viņa teica, ka pimērot nekādā gadījumā nevaot būt šāds grāmatojums D 241X Nākamo periodu izmaksas K 531X Norēķini ar piegādāta'jiem, jo nākamo periodu izmaksas aktīvā tās ir izmaksas, kas izdarītas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem. Varot būt grāmatojums D241X K 26XX... Kāda ir jūsu prakse? Es esmu šitā nepareizi grāmatojusi...:(
2.Paruzkrātajām sasitībām - viņa minēja, ka piemēram Latvijas Mobilā telefona rēķins, ko saņemam janvāra sākumā nav attiecināms uz uzkrātajām sasitībām, bet iekļaujams vienkārši kreditoru sastāvā, jo uzkrātās sasitības ir sasitības samaskāt par precēm vai pakalpojumiem, kuri ir saņemti, bet par kuriem , pimēram, nav rēķina no piegādātāja līdz brīdim, kad vadība paraksta gada pārskatu... Es zinu, ka šis jautājums ir apcilāts, bet tad sanāk, ka taisnība ir tiem, kuri teica, ka šo vienu rēķinu jāgarāmato divas reizes. 31.12.05. sanāk iegrāmatot D7710 K5310 izdevumu daļu, kas attiecas uz 2005.gadu bet pie rēķina saņemsānas 06.01.06. D77X abonēšanas maksu par 2006g. janvāri; D 5721 PVN un K 5310. Tad sanāk šitā???
Starp citu norādīja arī par to, ka jaunajiem uzņēmumiem nav salīdzināmo rādītāju, jo nav ar ko salīdzināt. Tātad man pašai uzņēmums sāka darboties 15.10.04. Apvienojām pārskata periodu un tagad taisu pirmo gada pārskatu šitam uzņēmumam un man būs jāraksta Bilance un PZA kā arī pielikumos tikai šitas periods, blakus ailēs sanāk tikai nulles, un nulles nevajag rakstīt..
2.
Ответы (124)
При полисе с 01.09.05 по 31.08.06 за 120 Лс на 31.12.2005 при отсутствии оплаты, К531 - 120Лс или 40 ЛС за сентябрь - декабрь?
Ведь действие полиса можно прервать в любой момент, осуществив взаимные расчеты.......
И интересно, при отсутствии оплаты,у страховщиков на 31.12.2005 сколько я им должна?
"Авансовым же счет не всегда будет." Конечно, не всегда. Прошёл неоплаченный декабрь - часть счета, относящуюся к декабрю, провели декабрём на затраты и долг, и т.д. Заплатили долг + счет до конца года - закрыли долг и оплатили аванс (или расходы будущих периодов - дело вкуса).
При отсутствии оплаты,у страховщиков на 31.12.2005 вы им должны часть за 2005 год
Правда я про страховки могу только предполагать
Не имею с ними дел
Страховщикам должны всю сумму. А вот оплата может быть и частями, это на срок действия полиса не влияет.
Сегодня получила сверку со страховщиками. При отсутствии оплаты они показывают ВСЮ неоплаченную сумму годового полиса, а не часть за 2005 год.
Поняла, что действительно логичнее проводить полис. Но при этом не догоняю, как уйти от Д2410 К5310 при оплате частями. Объясните, пожалуйста, для особо одаренных
А, по-моему, никак не уйти. Только и остается, что такую проводку и оставить (только не бейте меня)
Ирен, но в этом топике высказались многие, не использующих такую неправильную проводку. Значит, они знают правильную. Меня тоже не бейте.
Kel отталкиваться надо не от оплаты, а от срока действия полиса. У меня была ситуация, когда за полис на 31.12 заплатили меньше, чем должны были, исходя из пропорцинального деления по годам. А 7... отражали как раз по оплате. Так что вместо Д2410 К5310 у них появилось Д7... К53.. (те самые накопленные обязательства, на которые не получен счет). При обратной ситуации (если заплатили больше, чем фактически использовали) - таки будет 2410, но только на сумму превышения
Да только свихнешся каждый месяц полисы тасовать, да высчитывать, что оплатили вперед, а чего не платили назад.
Не проще ли загнать его один раз в комп, да считать отдельно списание расходов и оплату.
Я вообще сразу загоняю будущие периоды Д7 К2410 вперед до конца срока действия и потом не забиваю себе голову. Придет указаная дата, он сам в оборот попадет.
А чтобы Комарик не переживал, можно в балансе показать разницу между 2410 и 5310.
Полис 01.12.05.- 30.11.06. на 1200.
Д7 К5310 100, К5330 1100
Оплатила 10.12. 400 лат. Дальше туплю. По моей логике Д5310 100 Д5330 300 - тогда не вылезает 2410
Или Д2410 300 и в след. году Д5330 К2410 ? как-то это странно смотрится.
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то так и останусь с Д2410 К5310
Не пойму, какие накопленные обязательства? Они ж с расходами дебетуются. А расходов в отчетном году нетути.
Лен, не мучайся и сделай проводку Д2410 - К5310. Тогда
7... - К2410 100,00 в 2005 году
Д5310 - К2620 400,00
И все, тупить не придется.
И я как Майя. Зачем мне в голове держать кому и что я еще должна? Или папочку отдельную развести "неоплаченные счета" (типа у меня папочек мало).
Если бы меня Комарик аудировал, я бы для его спокойствия в балансе бы свернула. Спокойствие Комарика дороже:)
Альбина, всегда так и делала, как ты пишешь. Но тут повелась на разговоры о недопустимости такой проводки и зашла в тупик.
А ты не ведись. Я вот не ведусь, хотя Комарик и обещал помидорами закидать
Комарик в выращивании помидоров фишку не рубит, а закидывать еесовскими не патриотично, пока появяться местные, вы уже годовые сдадите:)
Лен, делай пока местные помидоры не появились
Как я была счастлива в своем неведении, и вот попала на ВГК
Закрыть
Краткое описание нарушения