Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Izdevumi un PVN priekšnodoklis К списку тем

Izdevumi un PVN priekšnodoklis
Saņēmu rēķinu 30.janvārī par pakalpojumu, kas sniegts decembrī un rēķins arī izrakstīts decembrī. Šo rēķinu es apmaksāju februārī. Kas notiek ar grāmatojumiem??? Pakalpojuma izdevumus man itkā jāliek decembrī: D 777X. Bet kas notiek ar PVN priekšnodokli? Lūdzu palīdziet.
Incis26
Incis26 13.02.2006 13:41
27 сообщений на сайте

Ответы (9)

Ja rēķins izrakstīts decembrī un pakalpojums arī sniegts decembrī tad PVN var likt decembra mēnesī priekšnodoklī.
Ilma
Ilma 13.02.2006 13:44
30495 сообщений на сайте
Izdevumi decembrī. PVN - brīva izvēle: vai nu labot PVN un likt priekšnodokli decembrī, (ir tiesības likt-pakalp.veiktsun rēķ.saņemts)vai lieciet februārīp pēc samaksas. Bet kā jums PVN metodikā - pēc samaksas, vai pēc rēķ. izpildes un saņemšanas?
Elita
Elita 13.02.2006 13:45
1310 сообщений на сайте
Es iegrāmatotu rēķinu decembrī un PVN arī. Nav svarīgi kad Jūs maksājat. Rēķins ir saņemts un pakalpojums sniegts. Pēc likuma PVN ieskaitāms priekšnodoklī. Vienīgi jālabo PVN deklarācija par decembri, bet tas nekas.
Randers05
Randers05 13.02.2006 13:49
72 сообщения на сайте
Liels paldies visiem par atbildēm :)Lai Jums jauka dieniņa
Incis26
Incis26 13.02.2006 13:53
27 сообщений на сайте
http://www.vgk.lv/index.php?setgc=forum&action=shposts&fid=4&tid=31267
Tanjushkas
Tanjushkas 13.02.2006 14:07
1465 сообщений на сайте
Man attiecībā uz PVN dekl labošanu sakarā ar šo rēķinu radās vēl viens jautājums: ko man norādīt kā deklerāc. labošanas iemeslu, vai to, ka es šo rēķinu saņēmu tikai 30.janvārī un tapēc man bija jāveic labojumi vai ko citu?
Incis26
Incis26 13.02.2006 14:12
27 сообщений на сайте
Domāju, ka kā labojuma iemeslu nevar norādīt to, ka rēķins saņemts janvārī, jo ja tas saņemts janvārī, tad tikai janvārī var atskaitīt priekšnodokli.
Spingulis
Spingulis 13.02.2006 14:16
69 сообщений на сайте
если у Вас в методике отчисление НДС при оплате, то предналог в феврале и ничего менять не надо.
Tanjushkas
Tanjushkas 13.02.2006 14:19
1465 сообщений на сайте
Uzrakstiet "precizēta priekšnodokļa summa". VID ar to pietiek.
Pupedis
Pupedis 13.02.2006 16:08
289 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.