Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Период К списку тем

Период
Подскажите,пожалуйста :мы услуги оказали в январе,счет выставляем в феврале ( 6 ).Это реализация января и относим мы ее на январь,а счет выписан февралем,это не ошибка?
8sparta9
8sparta9 16.02.2006 14:42
1352 сообщения на сайте

Ответы (71)

Согласна с Мартинас.
Irena22
Irena22 20.02.2006 13:13
42998 сообщений на сайте
Может, Вам не надо над этим "запариваться" и относить в февраль?
Irena22
Irena22 20.02.2006 13:14
42998 сообщений на сайте
ДА уж точно запарилась. Смущает что :1.январь голый,декабрь двойной.2.государство дополучит,но с опозданием.3.какого,спрашивается,ражна,просили в СГД разрешения на сдачу отчетов по ПВНу до 25,если все равно не относите к этому отчетному периоду.
8sparta9
8sparta9 20.02.2006 13:23
1352 сообщения на сайте
Тогда спросите у них, каким числом Вам выписывать счет, чтобы он попал в январскую декларацию, раз уж Вы попросили продления срока сдачи отчетов.
Irena22
Irena22 20.02.2006 13:25
42998 сообщений на сайте
Или, получается, у Вас все время будет деление счета: доходы в один период, а НДС в другой (если счет за январь выпишите февралем). А вдруг что-то дельное посоветуют.
Irena22
Irena22 20.02.2006 13:27
42998 сообщений на сайте
Январь голый, а декабрь двойной потому что порядок ведения учета блюдете только раз в году.

Если уж такая ситуация имеет место постоянно и хочется видеть прибыль-убытки каждый месяц, то и гоняйте цифирь туда-обратно каждый месяц. Тогда не будет то густо, то пусто.

А уж какого рожна просили отсрочку - это самим виднее.
Maija
Maija 20.02.2006 13:29
28223 сообщения на сайте
Да вот для этого и попросила,да засомневалась,выходит ,не зря.Буду писать письмо.От греха подальше.Сначала спрошу у директора,какая ему ситуация больше подходит ( в случае проверки).
8sparta9
8sparta9 20.02.2006 14:05
1352 сообщения на сайте
Работа. Где написано, что период ОКАЗАНИЯ услуги ДОЛЖЕН совпадать с периодом таксации для ПВН?

Тань. Я не поняла, почему, если до 15 не успеваешь счет выписать, то все надо успеть запихать в январь?
Ksjusha
Ksjusha 21.02.2006 19:28
11012 сообщений на сайте
Я так поняла, что Таня только хотела сказать, что надо успеть счет до 15-го выписать. Потому как для запихивания в январь должна быть январская дата выписки счета, тогда уже и 15 дней ни к чему: НДС в декларацию все равно не попадет.
Irena22
Irena22 21.02.2006 19:58
42998 сообщений на сайте
А если не выписал в течении 15 дней, то штрафануть могут, но это не повод, чтобы включать в декларацию прошлого месяа. ИМХО.
Albina
Albina 21.02.2006 20:33
64805 сообщений на сайте
Rabota

ziņojumu: 126 17.02.2006 15:13

... С другой стороны письмо с СГД было написано с просьбой сдавать отчет по ПВН не до 15 ,а до 25 числа,т к вся информация о реализованных услугах поступае к нам после 25 ( получено официальное разрешение )

______________________________________________________________

to Rabota, lūgums Tev turpmāk censties precīzāk izklāstīt situāciju - t.i. apstākļus uzdodot jautājumu. Lūdzu cieni citu kolēģu laiku. Citādi - viss iet pa apli.
Liepupe
Liepupe 21.02.2006 20:41
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.