Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Годовой отчет
Налоговый износ (13 panta) К списку тем
Ответы (8)
Расчитываете фин.износ до дня списания (в соответствии с методикой Вашего предприятия). В налоговом учете из остаточной стоимости категории отнимаете остаточную стоимость, взятую из фин.износа. Если стоимость категории получается со знаком "-", то на этот "-" увеличиваете облагаемый доход.

Inst 27.02.2006 08:52
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ставить всю сумму ост-ной ст-ти (50 000 лат)или же процентом рассчитать ост-ную ст-ть только с той части, кот. участвовала в хоз. деят-ти? А то получается, что я все 50 000 лат должна прибавить к облагаемому доходу, а правильно ли это?
Ну если для налогов у вас уже все здание самортизировано, а по финансовому - 50000 остаточная, то действительно все 50000 на увеличение НОД
Ост-ая ст-ть здания для расчета налогов на 2005 г. получилось с (-)(т.к. оно было продано в 2004 г.и остат. ст-ть финансового износа >, чем налогового.) Как его показать в 2005? Можно ли на эту минусовую ст-ть уменьшить налогообл. износ в 2005 г.?
Стоп, Вы же писали, что продано в 01.2005. Если продано в 2004 году, значит на 01.01.2005. их на балансе уже и быть не должно.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть