Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Безнадёжный дебитор, полученый от него аванс и т.д. К списку тем
Безнадёжный дебитор, полученый от него аванс и т.д.
Ситуация - есть дебитор, т.е. был.
Имеем от него полученые авансы (сделки не закрыты) и пару неоплаченых им же счетов.
PVN бюджету естесственно заплачен и за авансы и за счета. Хотелось бы сейчас частью аванса закрыть долг по счетам и например скорректировать текущей ПВН декларацией.
Это реально или ерунду придумала?
Ответы (23)
Акт взаимозачета нужен.ИМХО.
Бобик то сдох...
Не к кому тот акт писать
Если сдох совсем и ликвидатора нет, имеете на руках подтверждение этой безвременной кончины, принимайте решение и составляйте документы на взаимозачет.
Аванс то он платил за предстоящие сделки выпишите счет -факт.и укажите что аванс в счет такой-то сделки,вот все красивенько закроется.
Очень сомнительное предложение, если аванс получен по выписанному ранее счету, как и дебитор может возникнуть на основании выписанного и проведенного в учете счета.
Хорошо, например руководство принимает решение зачесть аванс на долг. Что с ПВНом, заплаченым выходит дважды. Коррекция?
Почему дважды? Один раз отчислили, оплатив аванс этому почившиму, и один раз начислили за полученный от него, а при чем сдесь вообще ПВН, вы взаимозачет делаете.
Неее, не так всё.
Мы получили аванс от них и мы же выставили счёт за другие услуги. Т.е. у нас есть полученый от них аванс по незакрытой сделке и неоплаченые ими счета.
На мой взгляд, "поезд ушел", т.к. взаимозачёт если и сделаете (а есть с кем?), то ПВН в предналог не поставите, т.к. если эта фирма пошла ко дну, то наверняка уже и не плательщик ПВН.
ну та за что аванс?За не выполненные услуги?А фирма в регистре числится?Ну так "привяжите" аванс к выполненным услугам.
Betty, чтобы отсчитать предналог, привязывать нужно той датой, когда эти клиенты были в Регистре плательщиков ПВН.
А какая связь с тем, что они не в регистре плательщиков? Мы же в регистре! И ПВН мы заплатили ОТ НИХ получив аванс, и выставляя ИМ счета тоже заплатили ПВН.
А такая связь, что предналог СЕГОДНЯ Вы применить не сможете, ибо в законе сказано, что предналог можно отсчитать только по товарам и услугам, полученным от ПЛАТЕЛЬЩИКОВ. Сделали бы акты взаимозачёта, когда та фирма была плательщиком - всё было бы ОК.
Так услуги оказываем мы, а мы плательщики, а они только платят...
Так услуги оказываем мы, а мы плательщики, они только платят...
Если не в регистре,то как сказала Мартинас не отисляйте ПВН.А в остальном думаю можете сделать взаимозачет.если ваши все счета имеют их печать и подпись.
Их печать - дело вовсе не обязательное.
Ок, Вы плательщики, а они нет. Предналог же Вы хотите по их счету снять.
Мы в смысле плательшики ПВНа, а они нам услуги оплачивают, а то коряво выше выразилась
Так, еще раз - всё услуги предоставляли мы, счета выставляли только мы, они нам их оплачивали, но оплатили еще и авансом за те сделки, которые не состоялись.
Сейсчас у меня висит долг на Д2310 и полученый от них аванс на К5210.
И зачем вам эти выписанные счета если вы не найдя эту фирму, дожны будете долг списать с прибыли, восстановив в декларации?
Закрыть
Краткое описание нарушения