Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Rēķins+PPR К списку тем

Rēķins+PPR
V maje prišel sčet za rabočuju odeždu 135.50Ls ego oplatili,v ijune prislali PPR v kotoroj ukazano +za pošiv 10.42+PVN, kak pravilno otrazit etu summu v učete, kakie provodki. Zaranee blagodarju vsex pomogšix.
Era
Era 27.06.2003 16:45
37 сообщений на сайте

Ответы (3)

В мае Д2190-К2620=135,50

Можно сразу, раз счет у вас есть, Д5721-К2190=20,67

Потом в июне получена накладная: Д7550-К5310=125,25 Д5721-К5310=22,55 и зачет аванса Д5310-К2190=135,50 и сторнируете НДС Д2190-К2190=20,67.Там у Вас правда услуга, так что правильно НДС отчислять в предналог только при оплате.

В декларация по НДС в мае - предналог 20,67, в июне 1,88 (если доплатите за услугу)
Julijatim
Julijatim 27.06.2003 17:02
8799 сообщений на сайте
Получена накладная - Д 2410, одежду выдали по списку с подписями о получении и датой - Д 7550 - К 2410.
Inst
Inst 30.06.2003 10:20
нет сообщений на сайте
Почитайте методичку по НДС , там очень красиво описана Ваша ситуация и проводки по ней, в т.ч. и НДС.
Amuil
Amuil 30.06.2003 11:23
26356 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.