Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

UIN 2.pielikums К списку тем

UIN 2.pielikums
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. В ноябре у связанного литовского предприятия покупали товар. Но т.к. товар по происхождению турецкий, литовцы офоримли транзит и перепродажу нам, то растамаживали его уже мы в Латвии от своего имени. Т.е. инвойс выписан от литовцев, а таможенная декларация, как товар из Турции. В декабре в ПВН1 во второй части мы его не показали, т.к. показали в первой. Теперь при заполнении 2 приложения к ПНП декларации не знаю показывать его или нет?
Bmtclat
Bmtclat 07.04.2006 14:45
11 сообщений на сайте

Ответы (3)

Ну, если расплачивались с турками и счет от них получали, то ничего не указываете, а, если все дела были со связанными литовцами, то будте любезны заполнить, потому как когда это сделают за вас, будет уже поздно.
Tt7
Tt7 07.04.2006 22:05
37863 сообщения на сайте
Надо орентироваться на декларацию т.к. ето остновной оправдательный документ о получении товара. В этом случае не важно от кого был выписан инвойс и куда были перечислены деньги.
Nata27
Nata27 08.04.2006 12:35
104 сообщения на сайте
Так не правильную ориентацию предлагаете, для ПНП как раз-то важно от кого счет и кому оплачено.
Tt7
Tt7 08.04.2006 12:50
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.