Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Заполняем новую форму отчета о накладных... К списку тем
Заполняем новую форму отчета о накладных...
В новых формах отчета в графах "Izlietotajās pavadzīmes-rēķina veidlapās
norādīto darījumu kopsumma" и "Anulētajās pavadzīmēs-rēķina veidlapās
norādīto darījumu kopsumma (ja ir)" пишутся суммы с или без НДС? Пытаюсь составить промежуточный отчет, что бы купить новые бланки. Пожалуйста, отзовитесь, если кто уже сдавал новую форму! Заранее благодарю.
Ответы (8)
Nam skazali- s PVN. To estj, obschaja po nakladnoj. Eto Ziemeļu rajona nod.
А если накладных 300 штук,то тоже,составляя отчет надо считать общую сумму? Да,работы прибавилось!!!!!!!!
Keepers. MK 339.noteikumos(25.06.2003.) par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm VII sadaļā punkts 25.5 ir teikts , ka "pavadzīmē-rēķinā darījuma vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)". Tātad darījumu kosumma arī ir bez PVN, vai tad taa nav.
Стоп-стоп. В даном пункте идет речь о заполнении регисра учета накладных, причем там же есть и подпункт 25.9 "общая сумма". О заполнении отчетных форм, как всегда пояснеий нет. Поэтому у меня и появился, на первый взгляд, такой простой вопрос.
Догадываюсь, что СГД получит эти отчеты от части налогоплательщиков с ПВН, а от другой части без. Может, вообще, нет разницы? Я так до сих пор и не поняла для расчета каких показателей эти данные могут пригодится СГД.
Julijatim СГД например может отчет по накладным сравнить с декларацией НДС. Допустим по отчету по накладным у Вас будет сумма по ипользованным накладным 20000 лат , а в отчетах НДС за квартал оборот 10000. Вот и пришлют Вам сразу письмо: как так получается? Что в накладных сумма больше , чем в декларации?
Да никто ничего ни с чем не сверит. Могут быть возвраты товаров, которые не все проходят через декларацию, перемещения без смены собственника. А в декларации могут быть не только накладные, но и счета-фактуры.
Требование - дурь и имитация бурной деятельности. Вроде той, когда три месяца требовали отдельно указывать оплаченный НДС. Потом один из высших чиновников признался: "а мы просто хотели посмотреть...".
Только сегодня мне пояснили, что промежуточный отчет нужен только если я ДВАЖДЫ или более раз В КВАРТАЛ покупаю накладные. А я уж подумала что все время придется. Так что покупайте накладные вперед на 3 месяца и не мучайтесь с промежуточными отчетами!См. п.31 правил 339
Закрыть
Краткое описание нарушения