Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоговые конвенции, оффшоры, нерезиденты, свободные экономические зоны, таможня
Akt prijomki rabot ili cset К списку тем
        Matilda        11.04.2006 17:11
        
179 сообщений на сайте
    179 сообщений на сайте
Ответы (14)
        Ваш партнер не имел права выставить счет позже, чем в 15-дневный срок после подписания акта о выполненых работах.      
      
      
    
        Я тоже так считаю,но ПВН в предналог поставила по дате счета.      
      
      
            Matilda            11.04.2006 17:17
            
179 сообщений на сайте
        179 сообщений на сайте
        Есть таки умники. Ответ у них безаппеляционный: "Вы платите вегда с большим опозданием, а я что НДС из своего кармана платить буду!"      
      
      
    
        А что делать с проводками?
Акт приемки работ: Д 7...К 5310
Д 5721 К 5310
или это все проводить после счета?
      
      Акт приемки работ: Д 7...К 5310
Д 5721 К 5310
или это все проводить после счета?
            Matilda            11.04.2006 17:26
            
179 сообщений на сайте
        179 сообщений на сайте
        У них с начальством свои отношения,влезать с указаниями-себе дороже      
      
      
            Matilda            11.04.2006 17:29
            
179 сообщений на сайте
        179 сообщений на сайте
        Тогда надо увольнятся, раз нет взаимопонимания с начальством, а то Вас еще не в такую авантюру ввяжут. А потом с Вас же и спросят: "За что мы тебе зарплату платили?"      
      
      
    
        Ну, а Матильде-то чего? Нет счета - нет предналога. Ее что-ли деньги. Есть счет - есть предналог:)
Можете либо сделать проводки по акту только на сумму выполненных работ. А по счету сделать проводки по ПВН. Либо делайте проводки когда счета будут.
      
      
    Можете либо сделать проводки по акту только на сумму выполненных работ. А по счету сделать проводки по ПВН. Либо делайте проводки когда счета будут.
        Ребята сами нарываются на неприятности, ну так им голова дана, чтобы думать, а не только в нее есть:)      
      
      
    
        А какие проводки? В Феврале, скажем Д7170 К5310 =100.00, в марте Д5721 К5310 =9.00, в июне на оставшиеся Д5721 К5310 =9.00? Я такого не встречала.
Или через накопленные обязательства? Д7170 -К5330=100. А по счету
Д5330 -К5320 =100
Д5721 - К5310 =18.00?
Пожалуй так лучше.
Но предупредить то надо директора. А то может он думает, что так и надо делать.
      
      
    Или через накопленные обязательства? Д7170 -К5330=100. А по счету
Д5330 -К5320 =100
Д5721 - К5310 =18.00?
Пожалуй так лучше.
Но предупредить то надо директора. А то может он думает, что так и надо делать.
  Закрыть
  
Краткое описание нарушения
  Закрыть