Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоговые конвенции, оффшоры, нерезиденты, свободные экономические зоны, таможня

Akt prijomki rabot ili cset К списку тем

Akt prijomki rabot ili cset
Светлые головы,нужен совет:фирма нам предоставила услугу ,есть акт о выполненной работе (работа+ПВН),через месяц выставляется счет на часть суммы.Я ПВН в предналог отчисляю после выписки счета?
Matilda
Matilda 11.04.2006 17:11
179 сообщений на сайте

Ответы (14)

Ваш партнер не имел права выставить счет позже, чем в 15-дневный срок после подписания акта о выполненых работах.
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 17:13
8799 сообщений на сайте
А глубину своей мысли чем эта фирма объясняет? ПВН платить не хочется?
Tt7
Tt7 11.04.2006 17:15
37863 сообщения на сайте
Я тоже так считаю,но ПВН в предналог поставила по дате счета.
Matilda
Matilda 11.04.2006 17:17
179 сообщений на сайте
Есть таки умники. Ответ у них безаппеляционный: "Вы платите вегда с большим опозданием, а я что НДС из своего кармана платить буду!"
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 17:19
8799 сообщений на сайте
В таком случае, предналог у Вас будет тоже частичный -по счету.
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 17:20
8799 сообщений на сайте
А что делать с проводками?

Акт приемки работ: Д 7...К 5310

Д 5721 К 5310

или это все проводить после счета?
Matilda
Matilda 11.04.2006 17:26
179 сообщений на сайте
Как-как! Попросить счет выписать на основании акта!
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 17:27
8799 сообщений на сайте
У них с начальством свои отношения,влезать с указаниями-себе дороже
Matilda
Matilda 11.04.2006 17:29
179 сообщений на сайте
Situacija :-? No dlja PVN ot4eta toljko s4et!
Nika5
Nika5 11.04.2006 18:10
79 сообщений на сайте
Тогда надо увольнятся, раз нет взаимопонимания с начальством, а то Вас еще не в такую авантюру ввяжут. А потом с Вас же и спросят: "За что мы тебе зарплату платили?"
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 18:42
8799 сообщений на сайте
Я не знаю как можно принимать такие документы.
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 18:43
8799 сообщений на сайте
Ну, а Матильде-то чего? Нет счета - нет предналога. Ее что-ли деньги. Есть счет - есть предналог:)

Можете либо сделать проводки по акту только на сумму выполненных работ. А по счету сделать проводки по ПВН. Либо делайте проводки когда счета будут.
Ksjusha
Ksjusha 11.04.2006 19:46
11011 сообщений на сайте
Ребята сами нарываются на неприятности, ну так им голова дана, чтобы думать, а не только в нее есть:)
Ksjusha
Ksjusha 11.04.2006 19:46
11011 сообщений на сайте
А какие проводки? В Феврале, скажем Д7170 К5310 =100.00, в марте Д5721 К5310 =9.00, в июне на оставшиеся Д5721 К5310 =9.00? Я такого не встречала.

Или через накопленные обязательства? Д7170 -К5330=100. А по счету

Д5330 -К5320 =100

Д5721 - К5310 =18.00?

Пожалуй так лучше.

Но предупредить то надо директора. А то может он думает, что так и надо делать.
Julijatim
Julijatim 11.04.2006 21:35
8799 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.