Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Pereplata naloga К списку тем

Pereplata naloga
Добрый день!Если есть переплата налога,допустим социального,нужно ли в конце года эту переплату отнести на счёт D2391/K5725
Olga1165
Olga1165 12.04.2006 13:27
49 сообщений на сайте

Ответы (5)

Jā. Un nākošā taksācijas gada 1. darba dienā veikt pretēju grāmatojumu.
Liepupe
Liepupe 12.04.2006 13:29
нет сообщений на сайте
В принципе да, но я не делаю.;)
Xan
Xan 12.04.2006 13:31
4878 сообщений на сайте
А зачем?? Если Вы плохо разбираетесь в балансе т не поймете, что если остаток по Дт , то это дебитор, то перенесите на счет дебитора 2390 , чтобы не запутались. Если баланс видите не в первый раз и его понимаете, то зачем переносить??
Amuil
Amuil 12.04.2006 14:17
26357 сообщений на сайте
Я то понимаю и баланс в моей жизни не первый.Я хочу знать,как правильно будет и чтобы было понятно другому лицу,когда будет смотреть баланс
Olga1165
Olga1165 12.04.2006 14:25
49 сообщений на сайте
Piemēram, VID metodikā par PVN ir teikts:

29. Ja taksācijas gada beigās konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" atlikums (saldo) ir debetā, tad PVN summu pārgrāmato kā PVN pārmaksu un grāmatvedībā uzrāda:

D "Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis"

K "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli".

Domāju, ka tādu pašu metodi var attiecināt arī uz citiem nodokļiem.
T_
T_ 12.04.2006 14:30
692 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.