Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Pereplata naloga К списку тем
Olga1165 12.04.2006 13:27
49 сообщений на сайте
49 сообщений на сайте
Ответы (5)
Jā. Un nākošā taksācijas gada 1. darba dienā veikt pretēju grāmatojumu.
Liepupe 12.04.2006 13:29
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
В принципе да, но я не делаю.;)
Xan 12.04.2006 13:31
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
А зачем?? Если Вы плохо разбираетесь в балансе т не поймете, что если остаток по Дт , то это дебитор, то перенесите на счет дебитора 2390 , чтобы не запутались. Если баланс видите не в первый раз и его понимаете, то зачем переносить??
Я то понимаю и баланс в моей жизни не первый.Я хочу знать,как правильно будет и чтобы было понятно другому лицу,когда будет смотреть баланс
Olga1165 12.04.2006 14:25
49 сообщений на сайте
49 сообщений на сайте
Piemēram, VID metodikā par PVN ir teikts:
29. Ja taksācijas gada beigās konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" atlikums (saldo) ir debetā, tad PVN summu pārgrāmato kā PVN pārmaksu un grāmatvedībā uzrāda:
D "Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis"
K "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli".
Domāju, ka tādu pašu metodi var attiecināt arī uz citiem nodokļiem.
29. Ja taksācijas gada beigās konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" atlikums (saldo) ir debetā, tad PVN summu pārgrāmato kā PVN pārmaksu un grāmatvedībā uzrāda:
D "Pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis"
K "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli".
Domāju, ka tādu pašu metodi var attiecināt arī uz citiem nodokļiem.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть