Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PPR К списку тем
Akakij 10.08.2003 14:16
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
Ответы (3)
Вероятно, все связано с тем, что предприятие, учитывающее предналог по товару, полученному по накладной, при сумме свыше 500 латов (нетто) должно показывать данного партнера в приложении к декларации по НДС отдельной строкой, а при сумме менее 500 латов (нетто) - в общей строке, где суммируются все сделки до 500 латов (нетто).
Потому что накладные свыше 500 Ls СГД автоматически проверяет на уровне своей компьютерной системы, получая информацию из приложений к декларации PVN, которые подаете вы и ваши партнеры. А вообще, подобный совет - отголосок прошлого и в наше вреия актуален только для пользователей "левых" и поддельных накладных, если таковые остались. Так что если вы выписываете только зарегистрированные накладные и уверены, что ваши деловые партнеры делают тоже самое, выписывайте накладную хоть на миллион.
Misha 10.08.2003 17:43
85 сообщений на сайте
85 сообщений на сайте
Bolsoje pribolsoje spasibo!
Akakij 11.08.2003 21:36
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть